Решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.08.2015 N 55 "Об утверждении муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года"



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2015 г. № 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года.
2. Считать утратившим силу решение Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.04.2011 № 35 "Об утверждении муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года".
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по экономической политике, развитию промышленности и городского хозяйства Е.В.Никитина.

Председатель
Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого городского округа
В.В.БОЧКОВ

Глава города Ленинска-Кузнецкого
В.Н.ТЕЛЕГИН





Утверждена
решением
Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого городского округа
от 27 августа 2015 г. № 55

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

1. Паспорт
муниципальной целевой программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года

Наименование программы
Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Решение Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.11.2010 № 95 "Об утверждении технического задания на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ленинска-Кузнецкого на период до 2025 года"
Заказчик Программы
Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа
Директор Программы
Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству С.Д.Кнутарев
Разработчик Программы
Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Исполнители Программы
В сфере теплоснабжения: ООО "Водоканал", ООО "Техно-трейд", ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.
В сфере водоснабжения и водоотведения: ООО "Водоканал".
В сфере электроснабжения: ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть", ОАО "СКЭК".
В сфере утилизации (захоронения) ТБО: ООО "Спецавтохозяйство"
Цели Программы
1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского округа.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимального функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа, в целях:
повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,
снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,
обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городском округе
Задачи Программы
1. Инженерно-техническая оптимизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утилизации и вывоза ТБО.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Сроки реализации Программы
2015 - 2025 годы
Основные мероприятия Программы
1. Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения:
закрытие котельных № 1, 5, 20, "Энергетик"; КСК, работающей на твердом виде топлива;
реконструкция котельных КСК, Привокзальной, ш. им. 7 Ноября;
строительство новой газовой котельной на территории КСК;
мероприятия по подключению перспективной тепловой нагрузки в планировочном районе I-1, I-4, II-4, I-3;
мероприятия по увеличению установленной мощности котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.
2. Реконструкция и развитие объектов водоснабжения и водоотведения:
замена и балансировка водопроводных сетей;
модернизация оборудования на НФС;
реконструкция очистных сооружений;
замена ветхих сетей напорных коллекторов.
3. Реконструкция и развитие объектов электроснабжения:
проектирование и монтаж автоматизированной системы диспетчерского управления электрическими сетями;
строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП на железобетонных опорах взамен ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах;
строительство ТП с реконструкцией электрических сетей от них;
замена кабельных ЛЭП-6 и 0,4 кВ.
4. Реконструкция и развитие объектов утилизации (захоронения) ТБО:
обустройство и модернизация действующего полигона ТБО;
развитие процесса селективного сбора отходов
Целевые показатели Программы
Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:
теплоснабжение на 12%;
водоснабжение на 8%;
снижение потерь коммунальных ресурсов:
теплоснабжение до 10%;
водоснабжение до 6%.
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования по Программе составит 2674790,198 тыс. руб., в том числе:
развитие системы теплоснабжения - 1355962,278 тыс. руб.;
развитие системы водоснабжения - 473498,32 тыс. руб.;
развитие системы водоотведения - 506736 тыс. руб.;
развитие системы электроснабжения - 326420 тыс. руб.;
развитие системы утилизации (захоронения) ТБО - 12173,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Технологические результаты:
увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа;
снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
2. Социально-экономические результаты:
рациональное использование природных ресурсов;
повышение надежности и качества коммунальных услуг;
снижение себестоимости коммунальных услуг
Организация контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет заказчик Программы Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Исполнители Программы 1 раз в полугодие представляют отчет о реализации Программы главе города и в Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа

2. Общие положения

Муниципальная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - Программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ и в соответствии с Генеральным планом города Ленинска-Кузнецкого, утвержденным решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 27, схемой теплоснабжения.
Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

3. Характеристика существующего состояния
систем коммунальной инфраструктуры
Ленинск-Кузнецкого городского округа

3.1. Теплоснабжение

Нужды потребительского рынка городского округа в тепловой энергии обеспечиваются 18 котельными, в том числе 16 муниципальных котельных: 15 котельных ООО "Водоканал", 1 котельная ООО "Технотрейд" (отапливает жилищный фонд и учреждения социальной сферы пос. Никитинский), котельные ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (отапливает жилищный фонд и клинический центр) и ГУЗ Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница (на собственные нужды).
На 18 котельных городского округа установлено 63 котла общей производительностью 451,8 Гкал/час. Теплоснабжение города осуществляется через 4 бойлерных, 2 насосных станции и 8 центральных тепловых пунктов (ЦТП).
Нормативная выработка тепловой энергии - 700,837 тыс. Гкал/год, полезный отпуск тепловой энергии - 584,020 тыс. Гкал/год, средний процент потерь - 16,7%.
7 котельных имеют полную механизацию подачи топлива и удаления шлака (Центральная, Привокзальная, "Энергетик", КСК, ш. им. 7 Ноября, № 5, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ), на котельной № 13 действует механическая подача топлива, а выгрузка шлака из топок на конвейер производится вручную, на котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ подача и выгрузка угля осуществляются механически. Три котельные автоматические "Терморобот", остальные котельные оснащены топками с ручным удалением шлака из топок.
Девять котельных оборудованы установками химводоочистки (Центральная, Привокзальная, "Энергетик", КСК, ш. им. 7 Ноября, № 5, 13, 14, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ), на 4 котельных установлены электронные преобразователи солей жесткости "Термит".
Угольные склады имеются на 6 котельных (Центральная, Привокзальная, "Энергетик", КСК, № 5, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ). На остальных котельных уголь хранится на открытых площадках у стен зданий. Физический износ зданий котельных и бойлерных составляет 53,6% (из 18 котельных у 4 котельных износ 100%, это котельные № 1, 14, 44, КСК и 2 бойлерные № 10, 12).
Завоз топлива для котельных ООО "Водоканал" производится автотранспортом и по железной дороге на площадку котельной КСК, оснащенную весовым оборудованием. Котельная ГАУЗ КО ОКЦОЗШ на своей территории имеет 2 угольных склада, поставка угля на которые осуществляется самовывозом.
На котельной КСК и "Энергетик" имеются склады мазута - вертикальные емкости объемом 100,250 и 1000 куб. м. Мазут используется для растопки котлов, вывода котлов из "горячего" и "холодного" резервов, подсветки пылеугольного факела в топках котлов К-50-40/14.
На обслуживании теплоснабжающих организаций находится 243 км тепловых сетей (в однотрубном измерении). Система теплоснабжения двухтрубная, по жилому массиву Лесного городка - четырехтрубная. Большая часть тепловых сетей проложена надземно, небольшая часть - подземно в непроходных каналах.
Наиболее крупные тепловые источники теплоснабжения - Центральная котельная, Привокзальная котельная, котельная ш. им. 7 Ноября, котельная "Энергетик", котельная КСК.
Центральная котельная расположена в Центральном планировочном районе, оборудована 3 котлами КВТС-20. Общая мощность котельной 60 Гкал/час, присоединенная нагрузка - 29,1 Гкал/час. Котельная обеспечивает теплом многоэтажную жилую застройку, объекты соцкультбыта, а также ряд промышленных предприятий города.
Привокзальная котельная расположена в Северо-восточном планировочном районе и оборудована 4 котлами КВТС-20 общей мощностью 80 Гкал/час, подключенная нагрузка - 51,5 Гкал/час.
Котельная ш. им. 7 Ноября расположена в Юго-восточном планировочном районе. Котельная оборудована 4 котлами КВТС-20 общей мощностью 80 Гкал/час. В 2007 году для теплоснабжения Юго-восточного планировочного района от котельной построена новая теплотрасса диаметром (далее - Д) 400 мм, протяженностью 2,5 км. Новая теплотрасса позволила закрыть 7 маломощных нерентабельных котельных в этом районе. Здание котельной № 21 переоборудовано в ПУТЭ, построена дополнительно повысительная насосная станция (ПНС). В 2013 году была закрыта котельная № 24 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш. им. 7 Ноября. Подключенная нагрузка котельной ш. им. 7 Ноября - 16,98 Гкал/час.
Котельная "Энергетик" расположена в Северо-восточном промышленном районе. Котельная оборудована 2 котлами К-50-40/14 общей производительностью 56 Гкал/час. В 2014 году котел К-50-40/14 № 11 снят с регистрационного учета в Ростехнадзоре. Подключенная нагрузка - 36,2 Гкал/час. Котельная "Энергетик" соединена с котельной КСК нагруженной перемычкой Д 500 мм.
Котельная КСК расположена в Северо-восточном промышленном районе. Котельная оборудована 4 котлами К-50-40/14 общей производительностью 112 Гкал/час. Подключенная нагрузка - 54,255 Гкал/час. В 2010 году была закрыта котельная ВГСЧ с переключением тепловых нагрузок на котельную КСК со строительством теплотрассы 2-го контура Д 250 мм протяженностью 960 м, 1-го контура Д 150 мм протяженностью 590 м и техническим перевооружением ЦТП-9.
В 2013 году закрыта котельная № 45 с переключением тепловых нагрузок на котельную КСК.
В 2014 году закрыты нерентабельные котельные № 39, 40, установлены блочно-модульные котельные типа "Терморобот", закрыта котельная № 16 с переключением тепловых нагрузок на котельную № 13, принята на обслуживание котельная "Терморобот" по ул. Аккумуляторная.
Остальные котельные оборудованы маломощными котлами и как источники теплоснабжения на перспективу не рассматриваются. На котельных установлены водогрейные котлы марки "Сибирь-10 М", КВм-1,65К, КВр-1,2КБ, КВр-0,8КБ.
Физический износ оборудования на котельных составляет 65%. Котельные работают по температурному графику 95° - 70° по открытой схеме теплоснабжения.
В котельных с механической подачей топлива - КСК и "Энергетик" - установлены паровые котлы К-50-40/14. Приготовление сетевой теплофикационной воды в них производится в вертикальных сетевых подогревателях (ПСВ), установленных в котельных. К потребителям (ЦТП) сетевая вода подается сетевыми насосами по температурному графику 130° - 70°.
В микрорайонах № 1, 2, 3, кварталах "Кемеровский", "Профсоюзный", районе завода "Кузбассэлемент", на Спасстанции сооружены центральные тепловые пункты (ЦТП), в которых теплофикационная вода котельных (1-й контур) в пластинчатых подогревателях нагревает воду, идущую потребителям по температурному графику 95° - 70° (2-й контур), 2-й контур работает по открытой схеме теплоснабжения, химводоподготовка отсутствует.
В котельных Центральной, Привокзальной, ш. им. 7 Ноября, № 5 установлены водогрейные котлы типа КВТС-20 и РМН-5,8/10 (котельная № 5), нагревающие воду по температурному графику 130° - 70°. Для приготовления сетевой воды 2-го контура используются пластинчатые теплообменники, установленные в котельных и бойлерных. Схема теплоснабжения открытая по температурному графику 95° - 70°.
Краткая характеристика котельных в разрезе установленных котлов, присоединенной нагрузки, выработки и реализации тепловой энергии по каждой котельной, количества отапливаемых объектов приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование котельной
Марка котлов
Кол-во, шт.
Установленная мощность, Гкал/ч
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Протяженность сетей, км (в однотрубном исчислении)
Выработка, Гкал, (факт 2014 г.)
Реализация, Гкал (факт 2014 г.)
Потери, %
Основные фонды
стоимость, млн. руб.
износ, %
полная
остаточная
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Привокзальная
КВТС-20
4
80,0
51,497
44,78
156498
134471
14,1
21,359
2,212
89,64
Центральная
КВТС-20
3
60,0
29,1
28,19
80583
69563
13,7
8,887
0,86
90,32
ш. им. 7 Ноября
КВТС-20
4
80,0
16,98
26,05
47523
39600
16,7
11,868
3,279
72,37
"Энергетик"
К-50-40/14
2
56,0
36,187
29,69
85604
74047
13,5
38,507
0,607
98,42
КСК
К-50-40/14
4
112,0
54,255
60,29
202899
157942
22,2
89,897
56,277
37,39
№ 5
РМН-5,8/10
2
10,0
5,059
9,8
15319
13111
14,4
4,924
0,231
95,3
№ 1
"Сибирь"
4
4,0
2,266
4,582
7944
6296
20,7
1,312
0,264
79,87
№ 13
КЕВ-2,5/14
5
7,5
7,03
11,13
25622
20654
19,4
13,485
7,469
44,61
№ 14
"Сибирь"
2
2
5,94
8,61
18542
14353
22,6
1,955
0,846
56,73
КВм-1,65К
1
1,1
КВр-0,8К
1
0,8
КВр-0,8КБ
1
0,69
КВр-1,2КБ
2
2
№ 20
КВр-1,2КБ
2
2
0,96
1,932
2843
2306
18,9
1,37
0,93
32
№ 26
"Сибирь"
3
3,0
2,092
2,954
5263
4288
18,5
0,778
0,172
77,89
№ 39 "Терморобот"
КВа-0,15
2
0,258
0,14
0,134
385
328
14,8
2,45
2,45
0
№ 40 "Терморобот"
КВа-0,15
2
0,258
0,186
0,214
424
350
17,4
2,41
2,41
0
№ 44
"Сибирь"
3
3,0
0,741
3,57
1918
1620
15,5
0,291
0,013
95,53
"Терморобот", ул. Аккумуляторная
ТР-100
2
0,172
0,15
0,146

342

1,01


Всего по ООО "Водоканал"

49
424,778
212,583
232,072
651366
538818
17,3
200,503
78,02
58
пос. Никитинский
НР-18
3
6,0
3,6
3,7
9036
7452,3
17,5
1,197


КВр-1,45
3
ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
BKR-100
3
19,9
15,3
5,5
40435
37750
6,6
84
22,4
74
BKR-50
1
ГУЗ Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница
РН-18
4
1,2
0,98
1,2






ВСЕГО

63
451,878
232,463
242,472
700837
584020,3
16,7
286,759
99,191
65,4

Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных производственных котельных общей производительностью 206,4 Гкал/час. Наиболее крупные из них: западная котельная шахты им. С.М.Кирова общей производительностью 12,0 Гкал/час, котельная 4 ствола шахты им. С.М.Кирова, производительностью 12,5 Гкал/час, котельная шахты "Комсомолец" производительностью 18,75 Гкал/час.
Баланс производства и реализации тепловой энергии за 2014 год представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п
Предприятия, предоставляющие услуги по теплоснабжению
Выработано, тыс. Гкал
Полезный отпуск, тыс. Гкал
Потери тепловой энергии
всего
в том числе
тыс. Гкал
%
население
бюджетные организации
прочие
1.
ООО "Водоканал"
651,366
538,818
410,714
67,658
60,446
112,55
17,3
2.
ООО "Техно-трейд"
9,036
7,452
4,977
2,242
0,233
1,584
17,5
3.
ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
40,435
37,75
2,222
25,294
10,234
2,68
6,6

ИТОГО
700,837
584,020
417,913
95,194
70,913
116,817
16,7

Общий годовой объем выработки составляет 701 тыс. Гкал, из них 94,2% тепловой энергии, или 660,402 тыс. Гкал, вырабатываются муниципальными котельными и 9,5%, или 40,435 тыс. Гкал, - котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ, финансируемой из областного бюджета.
Выработанная тепловая энергия поставляется следующим группам потребителей: жилищные организации и население, бюджетные потребители, прочие потребители (в том числе промышленные предприятия).
Объем полезного отпуска составляет 584,020 тыс. Гкал, в том числе:
71,6% - жилищным организациям и населению;
16,3% - бюджетным потребителям;
12,1% - прочим потребителям (в том числе промышленным предприятиям).
25,294 тыс. Гкал, или 4,3% от общего объема выработанной тепловой энергии, используется на производственные нужды ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.
В связи с закрытием нерентабельных и маломощных котельных за период с 2006 года по 2015 год, соответственно, уменьшилось количество котлов (на 38 единиц), установленная мощность снизилась на 37,33 Гкал/час, при этом полезный отпуск тепловой энергии уменьшился на 15,9 тыс. Гкал/год.
Данные по установленной мощности и присоединенной нагрузке по котельным города по состоянию на 01.01.2015 приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование котельной
Характеристика котлов
Отапливаемые объекты
количество населения
марка колов
количество котлов
из них резервные
год выпуска
вид топлива основной/резервный
среднесуточный расход, т
жилые дома
медицинские учреждения
дошкольные учреждения
школы
объекты соц. защиты
другие объекты
частный сектор I этаж
2-этажные
3-этажные и более
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Привокзальная котельная
КВТС-20
4

1986 - 3 ед., 1987 - 1 ед.
уголь
185,6
2
26
115
4
9
5
1
61
13384
Центральная котельная
КВТС-20
3

1978, 1987, 1989
уголь
105,7
2
29
56
1
3
5
1
70
5494
котельная ш. им. 7 Ноября
КВТС-20
4
2
1988
уголь
71,5
10
49
22
0
3
2
0
9
2943
котельная "Энергетик"
К-50-40/14
2

1981 - 2 ед.,
уголь
134
0
4
80
2
5
1
0
10
14042
котельная КСК
К-50-40/14
4

1968 - 3 ед., 1967 - 1 ед.
уголь
251,6
36
36
99
3
9
3
1
43
12363
котельная № 5
РМН-5,8/10
2

1987
уголь
20

30


1
1
0
4
1506
котельная № 1
"Сибирь"
4

2003 - 2 ед., 2004 - 2 ед.
уголь
8,2
7
16
3
2
1


1
782
котельная № 13
КЕВ-2,5/14
5

2002
уголь
22,7
1
8
16
6
2
1

13
1471
котельная № 14
"Сибирь"
2

2001 - 2 ед.,
уголь
20,8
8
30
10


2

6
1535
КВм-1,65 К
1

2000 - 2 ед.,
КВр-0,8 К
1

2006 - 1 ед.,
КВр-0,8КБ
1

2011 - 1 ед.,
КВр-1,2КБ
2

2012 - 2 ед.
котельная № 20
КВр-1,2КБ
2

2011
уголь
3,3
3
3
3
1
2


1
204
котельная № 26
"Сибирь"
3

2001 - 2 ед., 2003 - 1 ед.
уголь
5,2
2
15

1

1

1
379
котельная № 39, "Терморобот"
КВа-0,15
2

2014
уголь
0,74







1

котельная № 40, "Терморобот"
КВа-0,15
2

2014
уголь
1,1





1



котельная № 44
"Сибирь"
3

2004
уголь
2,9
8
3





7
88
котельная "Терморобот", ул. Аккумуляторная
ТР-100
2

2011
уголь


2







котельная пос. Никитинский
НР-18
3

2007
уголь
12


12
1
1
1
2
3
960
КВр-1,45
3

2013
котельная ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
BKR-100
3
2
1990
уголь
38,2

56
5
1



3
4722
BKR-50
1
котельная ГУЗ Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница
РН-18
4

2006
уголь
7,7









ВСЕГО

63
4


1249
88
309
399
26
35
24
6
243
59494

Данные по фактической мощности муниципальных котельных, отапливающих жилищный фонд и прочих потребителей города, с учетом КПД котлов приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п
Наименование котельной
Установленная мощность, Гкал/час
КПД котлов
Установленная мощность с учетом КПД, Гкал/час
Потребляемая мощность, Гкал/час
Примечание
1.
Центральная
60
58,5
35,1
29,1

2.
Привокзальная
80
68,8
55,04
51,497

3.
Котельная ш. им. 7 Ноября
80
68,5
54,8
16,98
2 котла - резерв
4.
"Энергетик"
56
64
48,7
36,187

5.
КСК
112
85,5
95,76
54,255

6.
Котельная № 5
10
78
7,8
5,059

7.
Котельная № 1
4
52
2,08
2,266

8.
Котельная № 13
7,5
76,8
5,76
7,03

9.
Котельная № 14
6,59
70
4,6
5,94

10.
Котельная № 20
2
82
1,64
0,958

11.
Котельная № 26
3
59,2
1,78
2,092

12.
Котельная № 39, "Терморобот"
0,258
85
0,22
0,14

13.
Котельная № 40, "Терморобот"
0,258
85
0,22
0,186

14.
Котельная № 44
3
57,3
1,72
0,741

15.
"Терморобот"
0,172
85
0,15
0,15

16.
Котельная пос. Никитинский
6
75
3,6
3,6


Итого
451,878

232,63
232,463


Соотношение размеров фактических тепловых мощностей и присоединенной нагрузки показывает, что необходимы новые тепловые источники, тем более, что оборудование на основных существующих источниках отрабатывает свой ресурс и требует реконструкции с целью продления срока службы либо замены. В настоящее время имеется резерв мощности только на котельной КСК - 41,5 Гкал/час и котельной ш. им. 7 Ноября - 37,82 Гкал/час.
Оперативно-диспетчерское управление системами теплоснабжения предусматривает установку и наладку системы телеметрии на всех тепловых источниках, тепловых сетях и непосредственно у потребителей. В настоящее время система телеметрии установлена на всех котельных и ЦТП. Данные о качественных показателях работы всех тепловых источников поступают в диспетчерскую службу для оперативного управления, предотвращения и ликвидации нештатных ситуаций на объектах теплоснабжения. Взаимодействие субъектов теплоснабжения по вопросам оперативно-диспетчерского управления и ликвидации нештатных ситуаций определено в инструкции по действиям в аварийных ситуациях.
Для прозрачного механизма обратной связи с потребителями услуг информация о режимах работы тепловых источников размещается на сайте управляющей организации, к которому имеется свободный доступ. Одним из самых важных показателей в работе с потребителями услуг является показатель удовлетворенности потребителя, а он зависит от того, насколько качественно оказываются сами услуги, и в большей степени от того, насколько быстро и качественно реализуются обращения потребителей (жалобы, пожелания).
Результата по повышению качества оказания услуг невозможно добиться, не обеспечив прозрачный механизм обратной связи с потребителями услуг. Прозрачный механизм обратной связи можно обеспечить только в том случае, если каждое обращение будет учтено и реализовано в регламентированные сроки.
Система договорных отношений по предоставлению услуг предусматривает защиту прав потребителей путем включения в договор условий, гарантирующих возможность получения потребителем услуги соответствующего качества, т.е. соответствующую действующим стандартам, нормативам. Поступающие обращения потребителей услуг рассматриваются в установленном порядке в сроки, не превышающие 5 рабочих дней. В случае установления обоснованности жалоб по поводу отключений и некачественного предоставления услуг теплоснабжения производится снижение платы за предоставленные услуги ненадлежащего качества.

3.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа являются:
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
обеспечение рационального использования воды как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
3.2.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
В настоящее время существует два источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа:
1) Открытый водозабор, расположенный на реке Томь, в районе поселка Крапивинский. Комплекс водозаборных сооружений введен в эксплуатацию в 1981 году по проекту института "Союзводоканал" г. Новокузнецк.
В состав комплекса водозаборных сооружений входят:
ковшевой водозабор на реке Томь с насосной станцией - подъема, расположенный на левом берегу реки Томь в поселке Крапивинском в 367 км от устья;
водоводы сырой воды Д 1000, 1400 мм от водозаборных сооружений до станции подготовки воды (НФС) протяженностью 62,8 км;
насосные станции подкачки по трассе водоводов 2-го, 3-го и 4-го подъемов.
Работа насосных станций ведется в последовательном режиме. Насосная станция 4-го подъема находится в резерве;
станция подготовки воды - насосно-фильтровальная станция (НФС) - расположена в пос. Демьяновка. Проектная мощность 105,5 тыс. куб. м/сут. Строительство осуществлялось поэтапно, годы ввода в эксплуатацию - 1983 и 1985.
Насосно-фильтровальная станция (НФС) предназначена для очистки и обеззараживания воды перед подачей в городские сети. В состав НФС входят:
отстойники - для удаления взвешенных примесей (песок, грязь, ил),
комплекс хлорирования - для обеззараживания воды,
скоростные фильтры в количестве 5 ед. - для фильтрации воды,
резервуары чистой воды в количестве 3 ед., объемом 6000 куб. м - накопители чистой воды,
насосная станция 5-го подъема - для подачи воды в сеть.
По химическому составу вода, поступающая в сеть после НФС, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".
Контроль за качеством воды и проведение соответствующих анализов осуществляет химико-бактериологическая лаборатория, аккредитованная на техническую компетентность и соответствие требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий.
В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецинзионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".
Очищенная вода направляется в резервуары чистой воды на НФС, затем на насосную станцию 5-го подъема и далее подается в город.
2) Подземный водозабор "Красавинского" участка в п. Демьяновка. Год строительства - 1957. Проектная мощность водозабора составляет 31,9 тыс. куб. м/сут.
В состав водозабора входят:
5 скважин, водозабор с насосной станцией и одним резервуаром чистой воды емкостью 250 куб. м, водовод Д 300 мм длиной 8,7 км, гидроузел № 1, 2 резервуара чистой воды емкостью 600 куб. м каждый.
В настоящее время подземный водозабор находится в резерве.
Водоснабжение городского округа осуществляется по двум зонам.
Водоснабжение зоны № 1 осуществляется от насосной станции 5-го подъема. В границы зоны входит северо-восточная часть города - районы Лапшиновки, Дачного, Лесного городка, Северной промышленной зоны, 2-го микрорайона до пересечения с пр. Текстильщиков.
Водоснабжение зоны № 2 осуществляется от гидроузла № 2, в границы зоны входят: части северо-восточного, центрального и юго-восточного районов - пр. Ленина с промышленными зонами, улицы - Григорченкова, Пушкина, Зварыгина, Белинского, Нахимова, Кутузова, Василевского, Брянская, Гончарова, район Камышанского лога.
Подача обработанной воды в город осуществляется насосной станцией 5-го подъема, расположенной на площадке НФС. По водоводу Д 700 и 500 мм вода подается на гидроузел № 2, по водоводу Д 700 мм - в микрорайоны № 1, 2 и 3, по водоводу Д 500 мм на котельную "Энергетик".
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети от насосной станции 5-го подъема через городские насосные станции до потребителя.
Насосная станция 5-го подъема транзитом подает воду по водоводу Д 1000 мм в город Белово. Длина водовода 40,3 км. По пути к водоводу подключены г. Полысаево (от гидроузла № 6 врезка в трубу Д 400 мм), пос. Грамотеино и пос. Красногорский.
Объем воды, подаваемый в г. Полысаево, составляет 11979,9 куб. м/сут., г. Белово (включая ООО "Теплоэнергетик", ш. "Листвяжная") - 4494,07 куб. м/сут.
Гидроузел № 2 расположен по проезду Объездная дорога № 13. Подача воды осуществляется с НФС в количестве 42000 куб. м/сут. Год строительства гидроузла - 1981. В состав гидроузла входят:
2 резервуара чистой воды емкостью 10000 куб. м каждый,
насосная станция.
Гидроузел № 4 расположен в районе ул. Узловая и ул. Суворова. Год строительства - 1961 (находится на консервации).
В состав гидроузла входят:
2 резервуара чистой воды емкостью 500 куб. м каждый,
насосная станция.
Надежность системы водоснабжения городского округа характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателя "аварийность на трубопроводах" составило - 1,6 ед./км при норме 1,4 ед./км.
Состояние основных фондов определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 89,2%, водозаборным сооружениям - 91,2% и сооружениям на сетях - 92%.
Характеристика насосного оборудования по состоянию на 01.01.2015 приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Наименование насосных станций
Установленные насосы
Подача, перекачка
Производительность насосных станций
Расход воды на собственные нужды, куб. м/сут.
Итого подача, перекачка, куб. м/сут.
Тип
Всего
В работе
Паспортная производительность, куб. м/час
Часы работы
куб. м/час
куб. м/сут.
1. Городской водозабор









1.1. Водопровод










1-й подъем р. Томь
Д2000/100
4
2
2000
подача
2/24
2489,5
59748
34
59714
2-й подъем
Д2000/100
4
2
2000
подкачка
2/24
2488,08
59714
33
59681
3-й подъем
Д2000/100
4
2
2000
подкачка
2/24
2486,71
59681
33
59648
4-й подъем
Д2000/100
3
резерв







5-й подъем
Д300/90
6
3
1200
подкачка
2/24
136,04
59648
3265
56383
1.2. Пропуск и очистка









Гидроузел № 1
ЦН400/105
4
1
400
подача
1/0,2
2,75
66
6,5
59,5
Водозабор пос. Никитинский
ЦНС 80
2
1
80
подкачка
1/5,9
19,6
470
6,5
463,5
ИТОГО по водозабору






60284
3378
56906
Расход на нужды по городским сетям






56906
1639
55267
Новый водозабор
ЦНС300/180
2
резерв







2-й подъем города
Грундфос
2
1
295
подкачка
1/24
295
7080
1
7079
Гидроузел № 4
ЦН400/105
2
резерв







Гидроузел № 2
ДЗ00/90
6
2
1250
подкачка
2/24/1250
1750
42000
57
41943

Схема подачи воды г. Ленинска-Кузнецкого

Рисунок не приводится.

Фактическая подача воды в 2014 году составила 61675 куб. м/сут., в т.ч. расходы на собственные нужды - 5135 куб. м/сут.
Общий объем воды, подаваемой на городские нужды, составляет 40,77 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению - 10,00 тыс. куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям - 30,77 тыс. куб. м/сут.;
потери в водопроводных сетях - 15,77 тыс. куб. м/сут.
Подача воды в город осуществляется по пяти водоводам: два водовода Д 700 мм, один водовод Д 600 мм, два водовода Д 500 мм. Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 651,1 км, из них 520,64 км, или 79,9% от общей протяженности, имеют износ 100%.
Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводной сети составляет 80,0%. Следствием этого является достаточно высокий уровень аварийности, имеют место непроизводительные потери воды и, как следствие, перерывы в водоснабжении потребителей.
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети составила в 2014 г. 85,9%; в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети - 88,7%.
Характеристика водопроводной сети Ленинск-Кузнецкого городского округа приведена в таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
Ожидаемый темп роста, 2015/2014 г., %
1
2
3
4
5
6
1
Одиночное протяжение водопроводов
км
319,2
324,2
1,6

в т.ч. нуждающихся в замене
км
284,7
285,7
0,3
2
Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов
%
89,2
89,4

3
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года
км
247,1
248,1
0,4

в т.ч. нуждающейся в замене
км
213,5
215,7
1,0
4
Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети
%
89,4
92

5
Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети
км
84,8
91,8
8,2

в т.ч. нуждающейся в замене
км
75,2
81,3
8,1
6
Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети
%
89,2
92,3

7
Общая протяженность водопроводной сети
км
651,1
664,1
2,0
8
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети
%
89,2
91


Забор воды для водоснабжения пос. Никитинский производится из двух скважин (одна рабочая и одна резервная) глубиной 100 м, диаметром 300 мм, расположенных в 2 км северо-западней пос. Никитинский - скважина № 602 (пробурена в 1990 г.) и скважина № 534 (пробурена в 1994 г.). Подъем воды производится глубинными насосами ЭЦВ 8-25-150, которые круглосуточно обслуживаются машинистами насосных установок.
Вода из скважин по трубопроводу диаметром 100 мм протяженностью 2200 м подается в подземный железобетонный резервуар перекачной станции емкостью 600 куб. м. В резервуаре производится обеззараживание гипохлоритом натрия поступившей из скважины питьевой воды. После 19-часового отстоя питьевая вода подается по трубопроводу Д 150 мм в разводящие сети поселка. В здании машинного отделения перекачной станции расположены насосная станция, хлораторная, операторская, лаборатория. Подача воды в поселок осуществляется насосами ЦНС-60/99, которые обслуживаются круглосуточно машинистами насосных установок (5 человек). Чистка и дезинфекция резервуара производится по графику 1 раз в год.
Водоподготовка на водозаборе не применяется, выполняется только обеззараживание (хлорирование) воды перед подачей в разводящую сеть. Для хлорирования питьевой воды применяется жидкий гипохлорит натрия (ТУ 6-01-29-93 марка "А"), подающийся капельным путем в течение всего времени подачи воды в водопроводные сети поселка. На улицах поселка установлены 52 водоразборные колонки, 28 пожарных гидрантов. Общая протяженность водопроводных сетей - 24,9 км.
Кроме частного сектора, потребителями воды являются учреждения социальной сферы и прочие потребители.
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2014 г. по Ленинск-Кузнецкому городскому округу являются:
население - 25,8%;
бюджетные организации - 3,9%;
прочие потребители - 70,3%.
Расход воды на собственные нужды очистных сооружений составляет 5%.
При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 27,9% от общего подъема воды.
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2014 г. оценивается следующим образом:
поднято воды - 61,7 куб. м/сут.,
подано в сеть - 56,5 куб. м/сут.,
реализовано воды - 40,8 куб. м/сут.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
Утечки и неучтенный расход воды составили в 2014 г. 15,8 куб. м/сут., что составило 27,9% к поданной воде в сеть.
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
3.2.2. Оперативно-диспетчерское управление системами водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа
Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития Ленинск-Кузнецкого городского округа показывает, что для обеспечения надежной, бесперебойной работы и оперативного взаимодействия аварийных служб предприятий как системы в целом необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этих целей создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
Основными целями создания ЕДДС являются оказание оперативной помощи населению городского округа путем проведения аварийно-спасательных и поисковых работ; предоставление оперативных информационных услуг; организация взаимодействия между аварийными и коммунальными службами, а также организациями, обеспечивающими общественную безопасность.
К задачам единой дежурно-диспетчерской службы относятся:
оперативный сбор информации от граждан и организаций об обстановке в городе, обработка и передача по принадлежности информации о ЧП и фактах, создающих угрозу их возникновения;
оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий ЧП и аварийных ситуаций;
организация аварийно-спасательных групп, предприятий при выполнении поиска и эвакуации пострадавших из зон ЧП и аварий;
контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения города и информирование населения через средства массовой информации;
учет сведений и анализ аварийных и чрезвычайных происшествий, обобщение и передача в администрацию городского округа оперативных данных для принятия управленческих решений.
3.2.3. Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения
Основные проблемные вопросы, которые должны быть решены в ходе реализации программных мероприятий:
высокий износ водопроводных сетей;
высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям к надежности и электропотреблению;
отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
необходимость замены фильтрующего материала сооружений для улучшения качества воды;
решение социальной задачи по стабильному снабжению жителей поселка Дачный качественной питьевой водой;
диспетчеризация и автоматизация технологических процессов водоподачи и водораспределения.
3.2.4. Требуемые мероприятия:
поэтапная реконструкция и замена сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;
установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;
внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

3.3. Водоотведение

3.3.1. Анализ существующей организации системы водоотведения, выявление проблем функционирования
В настоящее время в Ленинск-Кузнецком городском округе существует централизованная система канализации. Схема подачи стоков на очистные сооружения следующая: стоки от жилого сектора, общественных зданий, некоторых предприятий через насосные станции перекачки по напорно-самотечным коллекторам поступают на главную насосную станцию и далее по напорному коллектору Д 600 мм поступают на канализационные очистные сооружения. Действующие канализационные очистные сооружения расположены на правом берегу реки Иня, к северо-востоку от городского округа. Городские очистные сооружения с полной биологической очисткой на аэротенках имеют производительность 65 тыс. куб. м/сут., из них 30 тыс. куб. м/сут. - резерв. Фактический приток стоков за 2014 год составил 21298,7 куб. м/сут.
В состав очистных сооружений входят:
1 приемная камера;
2 горизонтальных песколовки;
2 вертикальных песколовки;
4 первичных вертикальных отстойника;
3 аэротенка 3 - коридорных;
8 вторичных вертикальных отстойников;
2 радиальных отстойника;
3 контактных резервуара;
1 хлораторная;
2 илоуплотнителя;
12 иловых площадок;
1 воздуходувная станция;
1 иловая;
1 водослив-аэратор.
Сброс очищенных стоков осуществляется по трубопроводу Д 1000 мм в реку Иня на 489 км от устья.
Главный самотечный коллектор проложен Д 1200 мм, уличные самотечные коллекторы проложены из чугунных труб Д 200 - 800 мм, напорные коллекторы - из стальных труб Д 150 - 600 мм.
Сточные воды от населения, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта по самотечным коллекторам отводятся на КНС (канализационные насосные станции).
Общее количество КНС - 13 единиц, в том числе:
КНС № 1 по ул. Пушкина (принимает стоки от района ул. Пушкина, автовокзала);
КНС шахты им. Ярославского (ЯНС) (принимает стоки от района Спасстанции, СУЭК, шахты им. А.Д.Рубана, завода "ШПО", вагоноремонтного депо, жилых домов по пр. Кирова и Привокзального района);
КНС № 2 квартала "Профсоюзный" (принимает стоки от жилой застройки квартала "Профсоюзный" и перекачивает в коллектор "Химпрома" Д 700 мм с дальнейшей их транспортировкой на КНС "КСК");
КНС № 6 (по ул. Суворова принимает стоки от района "Телецентра" и перекачивает стоки на КНС № 3);
КНС № 3 шахты "Комсомолец" принимает стоки от КНС № 4 шахты им. 7 Ноября, КНС № 5 шахты им. 7 Ноября и КНС № 6;
КНС шахты им. С.М.Кирова (принимает стоки от жилой застройки по ул. Чекмарева, ПТУ, котельной, АБК шахты им. С.М.Кирова); КНС № 7 (по ул. Зварыгина);
КНС "КСК" принимает стоки от четырех КНС (КНС "ГАИ", КНС по ул. Васильева, КНС квартала "Кемеровский", КНС № 2 квартала "Профсоюзный"), микрорайонов № 1, 2, 3, 4, Северной промзоны, пр. Ленина;
КНС "ГАИ", КНС по ул. Васильева, КНС квартала "Кемеровский";
ГНС (главная насосная станция) очистных сооружений города принимает стоки со всех вышеперечисленных КНС. Износ насосных станций составляет 55%.
На очистные сооружения пос. Никитинский сточная вода от канализованных объектов поступает самотеком по центральному коллектору. Очистные сооружения построены в 1980 году, имеют проектную производительность 200 куб. м/сут. и расположены в нижней части поселка. Очистка сточных вод производится методом полного окисления на типовой компактной установке заводского изготовления КУ-200.
На территории очистных сооружений расположены: АБК, компрессорная станция, две компрессорные установки КУ-200 (летняя и зимняя), три иловые площадки, контактный резервуар.
Сточная вода из сети канализации направляется в распределительный колодец сточных вод. Затем сточная вода поступает в зону аэрации, где насыщается кислородом, подающимся компрессорной станцией через распределительный колодец по воздухопроводу. Из зоны аэрации сточная вода подается в зону отстоя. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности отстойной зоны, переливается через треугольные водосливы в сборный лоток и по нему отводится из установки в контактный резервуар, где обеззараживается гипохлоритом натрия, поступающим по хлоропроводу из хлораторной АБК и идет на сброс. Активный ил собирается в бункерах отстойной зоны и эрлифтами перекачивается в оба аэротенка. Избыточный активный ил периодически удаляется из аэрационных зон на иловые площадки через патрубки с задвижками, расположенными в нижней зоне аэротенков.
При технологическом сбросе сточные воды из зоны аэрации и зоны отстоя попадают в распределительный колодец, затем на иловые площадки, где фильтруются через щебень и попадают в сбросовый колодец, потом в контактный резервуар, в котором обеззараживаются гипохлоритом натрия и через сбросной колодец идут на сброс.
Очищенная и обеззараженная сточная вода самотеком поступает в реку Камышанка. Общая протяженность сетей канализации по Ленинск-Кузнецкому городскому округу составляет 144,7 км (в т.ч. пос. Никитинский - 8,4 км). Ввиду длительной эксплуатации в целом износ сетей канализации составляет 82%. 49 км сетей имеют износ 100%, протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 56 км.
В 2012 г. были закрыты очистные сооружения Лесного городка. Построен коллектор для перевода стоков от поселка Лесной городок на КНС "КСК" с дальнейшей транспортировкой стоков на очистные сооружения города. Выполнена заменена ветхих стальных труб напорного коллектора от КНС ш. "Комсомолец" по ул. Туснолобовой, ул. Абая, ул. Космическая.
Расчет производительности насосных станций за 2014 год приведен в таблице № 7.

Таблица № 7

Наименование насосных станций
Установленные насосы
Подача, перекачка
Производительность насосных станций
Расход воды на собств. нужды, куб. м/час
Итого подача, перекачка, куб. м/сут.
марка
всего
в работе
паспортная производительность, куб. м/час
часы работы
куб. м/час
куб. м/сут.
Городская канализация
ГНС города
У900-90М
2

900
Перекачка
1 х 24
900
18631
44
21036
Иртыш
1
1
900
Очистные сооружения










КНС № 1 (ул. Пушкина)
СМ-150-125-315/14
2
1
175
Перекачка
1 х 5,48
175
960
0,05
960
КНС ш. им. Ярославского
СД 160/45
2
1
160
Перекачка
1 х 3,2
160
512
0,05
512
КНС № 3 ш. Комсомолец
СМ 200-150-2
2
1
400
Перекачка
1 х 3,0
400
1200
0,1
1200
КНС № 2 (ул. Профсоюзная)
СМ 100-65-200
3
2
80
Перекачка
2 х 2,5
80
400
0,8
400
КНС № 4 ш. им. 7 Ноября
СМ 100-65-200
2
1
160
Перекачка
1 х 2,0
160
320
0,8
320
КНС № 5 ш. им. 7 Ноября
СМ 100-65-200
2
1
160
Перекачка
1 х 2,0
160
320
0,8
320
КНС ш. им. Кирова
СМ-125/150-315
3
1
175
Перекачка
1 х 1,83
175
320
1,7
320
КНС № 6 (ул. Суворова)
СМ100/65-200/4
2
1
80
Перекачка
1 х 1,28
80
102
0,8
102
КНС № 7 (школа № 73)
СМ 100/65-200/4
2
1
80
Перекачка
1 х 1,28
80
102
0,8
102
КНС КСК
У 900-90
2
1
900
Перекачка
1 х 18,67
900
16800
4,1
16800
Водоотведение пос. Никитинский
ЦНС 60/100

1
60
Перекачка
1 х 4,50
60
270
0,8
270
ИТОГО

25
13








Объем стоков, поступивших на очистные сооружения города за 2014 год, приведен в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п
Виды стоков
Объем стоков в 2014 году, куб. м/сут.
1.
Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки
16617,1
2.
Хозяйственно-бытовые стоки населения отдаленных поселков на локальные очистные сооружения
501
3.
Стоки от промпредприятий,
4180,6
в том числе на городские очистные сооружения
4180,6

Итого на городские очистные сооружения
21298,7

3.3.2. Обоснование оптимизации и развития системы водоотведения
Мероприятиями данной Программы предусматривается реконструкция очистных сооружений города, в которые будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные стоки промышленных предприятий, прошедшие предварительную очистку. При этом намечается максимальное использование существующих сетей и сооружений канализации и ликвидация существующих сбросов неочищенных стоков.
Принципиальная схема канализования существующей и проектируемой жилой и общественной застройки остается неизменной и представляет собой следующее.
По самотечным напорным коллекторам через насосные станции перекачки стоки от жилой и общественной застройки и промпредприятий поступают на главную насосную станцию перекачки. Далее от ГНС стоки перекачиваются по напорному коллектору Д 600 мм на канализационные очистные сооружения.
Производительности существующих канализационных очистных сооружений вполне достаточно для развития городского округа.
Для существующей неканализованной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемого железобетонного выгреба. Из выгребов стоки вывозятся на сливную станцию при городских канализационных очистных сооружениях (КОС).
Для канализования существующей и проектируемой застройки пос. Никитинский запроектирована самотечная канализационная сеть Д 150 - 200 мм.
Предусматривается мероприятие по разработке автоматизированного комплекса мониторинга состояния исполнительных агрегатов и механизмов очистных сооружений города и цеха "ТСВ".

3.4. Электроснабжение

3.4.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электроснабжения
Электроснабжение городского округа осуществляется от источников Кузбасской энергосистемы через подстанции "Краснополянская" 220/110/10 кВ и "Новоленинская" 110/35/6 кВ. Питание подстанций производится от Беловской ГРЭС по двум цепным воздушным линиям 220 кВ и 110 кВ. Распределение электроэнергии по городу осуществляется от подстанций 35 - 110 кВ.
Характеристики подстанций Ленинск-Кузнецкого городского округа на 220 - 110 - 35 кВ приведены в таблице № 9 (приведены данные по подстанциям, участвующим в покрытии коммунально-бытовых нагрузок).

Таблица № 9

№ п/п
Наименование подстанции
Напряжение, кВ
Количество и мощность трансформаторов, ед./МВА
Примечание
1
2
3
4
5
1.
"Краснополянская"
220/110/10
2/250
по сети 10 кВ нагрузки нет
2.
"Новоленинская"
110/35/6
2/80

3.
"Городская" - новая
110/6
2/50

4.
"Городская"
35/6

промышленная нагрузка
5.
№ 3 ш. им. С.М.Кирова
35/6
2/20

6.
№ 62 ш. им. С.М.Кирова
35/6

промышленная нагрузка
7.
"Больничная"
110/10
2/50

8.
КСК
110/6
2/64

9.
"Красноярская"
110/6,3/6,6
2/32
промышленная нагрузка
10.
Фильтровальная
110/6
2/20
за городской чертой
11.
Никитинская
35/6
2/8

12.
№ 29 ш. "Комсомолец"
35/6
2/32

13.
№ 32 ш. "Комсомолец"
35/6

промышленная нагрузка
14.
Тяговая
110/10
1/10

15.
"Химзаводская"
110/6
2/80

16.
"Кузбассэлемент"
110/6


17.
№ 14 "Егозовская"
35/6


18.
№ 14 КСМ
35/6


19.
№ 20 ш. им. С.М.Кирова
110/6



Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ подключены через 15 распределительных пунктов с шин 6 - 10 кВ, расположенных в жилой застройке, и 3 распределительные подстанции (РП), обеспечивающие питание очистных сооружений. Питание РП осуществляется по двум раздельно работающим линиям. Распределительные сети города 6 - 10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями, по петлевой схеме.
Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А сечением 35 - 150 кв. мм на железобетонных и деревянных опорах с железобетонными приставками. Кабельные линии проложены в районах многоэтажной застройки и выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ сечением от 50 до 120 кв. мм.
Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и мачтовые. Большинство трансформаторных подстанций (ТП) типовые, состояние их удовлетворительное.
Годовое потребление электроэнергии по городскому округу в 2014 году составило 246128 тыс. кВт/час, в том числе населением - 39735 тыс. кВт/час и прочими потребителями - 206393 тыс. кВт/час.
При современной численности населения 106,7 тыс. человек удельная норма потребления на одного жителя составила 2306,7 кВт/час в год.
Основные технологические показатели:
количество ПС - 19,
количество РП - 15,
количество ТП, КТП - 287,
суммарная установленная мощность ТП, РП - 209,6 МВА,
количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП - 315,
количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2014 г.), - 65%,
средняя загрузка трансформаторов ТП в часы собственного максимума - 48%.
Техническое состояние источников электроэнергии Ленинск-Кузнецкого городского округа удовлетворительное.
Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения городского округа являются:
недостаточный уровень инвестиций в отрасль;
отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части городских потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
высокая степень износа основных фондов (зданий, сооружений).
Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
реконструкция и модернизация существующих ПС 110/10, 35/10, 35/6 кВ;
строительство новых и полная замена изношенных РП, ТП 10/0,4, 6/0,4 кВ.
Распределение, передача электроэнергии городского округа осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым следующими энергоснабжающими организациями:
на напряжении 220, 110, 35 кВ - ОАО "ФСК", ОАО "МРСК-Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС", ОАО "СКЭК";
на напряжении 10, 6, 0,4 кВ - ОАО "СКЭК".
Питающие линии к РП выполнены кабельными и воздушными линиями. Большинство питающих ВЛ выполнено на двухцепных железобетонных и металлических опорах габарита 35 - 110 кВ. Часть питающих линий (воздушных) опирается на два центра питания, что сделало схему питающих сетей гибкой в управлении и более надежной. Часть РП подключены к "питающему транзиту" менее надежной схемой - отпайкой (РП-2), имеющей следующие недостатки: в аварийной ситуации отключается весь транзит со всеми присоединенными к нему РП и требуется значительное время (особенно в зимний период) для локализации места аварии и восстановления электроснабжения.
Распределительные сети промзоны и сети жилой застройки работают на напряжении 6 и 10 кВ.
Схема построения распределительных сетей 6 и 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами 2-лучевой, 2-трансформаторными проходными ТП.
Опоры ВЛ-6 и 10 кВ железобетонные.
Кабельные сети проложены в земле в траншеях.
Общая протяженность воздушных линий (ВЛ всех уровней напряжения) - 591,4 км.
Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 219 км.
122,8 км (20,8%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 г.
97 км (44,3%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 г.
Структура производства, передачи и потребления электроэнергии построена в следующем порядке: электроснабжение городской системы осуществляется на напряжении 220 кВ от магистральных электрических сетей ОАО "ФСК" и 110 кВ ОАО "МРСК-Сибири" (5% и 95% отпускаемой электроэнергии в 2014 г. соответственно). Опорным центром электропитания для города является системная ПС-110 кВ "Новоленинская", обслуживаемая ОАО "МРСК-Сибири". Распределение, передача электроэнергии потребителям городского округа осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым ОАО "СКЭК". Функции энергосбыта на территории города осуществляет ОАО "Кузбассэнергосбыт".
В 2015 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 262 млн. кВт ч.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей в 2012 - 2014 гг. приведена в таблице № 10.

Таблица № 10

№ п/п
Показатели
Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которым заключен договор купли-продажи электроэнергии
2012 год, тыс. кВт ч
2013 год, тыс. кВт ч
2014 год, тыс. кВт ч
1.
Поступило в сеть, всего

320 573
308273
323546

в том числе




1.1
ОАО "СКЭК"
ОАО "Кузбассэнергосбыт"
320 573
308273
323546
2
Потери

80 809
62145
64062
3
Хозяйственные нужды




4
Отпущено из сети, всего

239 764
246128
259484

в том числе




4.1
В сети прочих сетевых компаний




4.2
Конечным потребителям

239 764
246128
259484

в том числе




4.2.1
Население

57 946
39735

4.2.2
Прочие потребители

181 818
206393


3.4.2. Организационный анализ
Оперативно-диспетчерская служба ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб и потребителей электрической энергии Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.
В своей деятельности ОДС ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.
Взаимодействие ОДС ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" с диспетчерскими службами ОАО "МРСК-Сибири", структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.
Анализ взаимодействия ОДС ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.
Работа системы электроснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа (по итогам 2014 г.) характеризуется основными показателями, приведенными в таблице № 11.

Таблица № 11

№ п/п
Показатели
2014 год
Ед. изм.
Объем
1.
Количество аварий и повреждений (на 1 км сетей в год)
единица
0,134
2.
Износ основных фондов
%
65
3.
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)
%
3,8
4.
Уровень потерь
%
21

3.4.3. Надежность электроснабжения
Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения города. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части городских потребителей.
Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.
Основными причинами отказа оборудования в 2014 г. явились:
самовольное подключение к ВЛ-0,4 кВ (накиды);
повреждение КЛ-10/0,4 кВ сторонними организациями или гражданами;
выход из строя кабеля из-за старения его изоляции;
выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции.
Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения города в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города.
3.4.4. Обоснование оптимизации и развития системы электроснабжения
Анализ существующей системы электроснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии (таблица № 12).

Таблица № 12

№ п/п
Общие сведения
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 - 2025 годы
1.
Полезный отпуск
млн. кВт/час
258,4
259
261
261
262
2627
2.
Расходы на собственные нужды
млн. кВт/час
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
5
3.
Потери электрической энергии
млн. кВт/час
64,6
60
57
54
51
375

Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития городских территорий указывают на необходимость полной модернизации энергосистемы.
Система электроснабжения будет развиваться по следующим основным направлениям:
реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;
строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимых для устранения недостатков функционирования электросетей города и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.
Для проведения модернизации системы электроснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей и по строительству электрических сетей.
Мероприятия по реконструкции и модернизации:
замена изношенных трансформаторов ТП и КТП;
полная замена нетиповых ТП;
реконструкция оборудования ПС, РП, ТП;
перекладка КЛ, реконструкция ВЛ, имеющих большую степень износа и превышение срока службы;
оптимизация системы оперативно-диспетчерского управления ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть";
телемеханизация РП.
Мероприятия по строительству:
строительство ПС, РП, ТП;
прокладка новых воздушных и кабельных линий.

3.5. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО

3.5.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
К твердым бытовым относятся отходы (далее - ТБО) хозяйственной деятельности населения (от приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие. Отходы - это такие вещества, материалы и изделия, которые не участвуют в технологическом процессе, не могут участвовать в данное время и не могут быть использованы. Отходы имеют материальную ценность.
Удаление ТБО обеспечивает санитарную очистку городского округа и создает необходимые санитарно-экологические условия его существования.
Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по обезвреживанию удаляемых из города ТБО являются полигоны. Захоронение ТБО на полигонах - основной метод утилизации отходов.
В Ленинск-Кузнецком городском округе функционирует единственный санкционированный свалочный полигон ТБО, расположенный в районе Северной промзоны. Полигон введен в эксплуатацию в 1989 году. Первоначально площадь его территории составляла 2,4 га. В 2006 г. городским кадастровым центром была проведена инвентаризация земельного участка действующего свалочного полигона, в результате чего его площадь увеличилась до 3,5 га.
Лимит образования отходов в год - 55,5 тыс. т (277,5 тыс. куб. м).
Объемы поступления ТБО на полигон городского округа за период с 2012 по 2014 год приведены в таблице № 13.

Таблица № 13

Показатель
Период
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Количество поступивших на полигон ТБО, тыс. куб. м
267,4
280,5
289,6

Из представленной выше информации следует, что объемы образования ТБО в Ленинск-Кузнецком городском округе с каждым годом увеличиваются.
Производителями отходов в городском округе являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе лица, осуществляющие управление одним или несколькими многоквартирными домами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Образование отходов в городском округе осуществляется в результате:
жизнедеятельности физических лиц, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах;
деятельности промышленных предприятий и организаций (в Ленинск-Кузнецком городском округе развиты следующие отрасли промышленности: деревообработка, металлообработка, производство строительных материалов, энергетическая, пищевая, угольная промышленность);
деятельности и функционирования транспорта, включая легковой, грузовой, мотоциклы, тракторы и общественный городской транспорт (автобусы, троллейбусы и транспортные средства прочих категорий);
эксплуатации транспортной инфраструктуры;
деятельности предприятий торговли (рынки, торговые центры, магазины, киоски);
деятельности объектов социальной сферы (учреждения здравоохранения, образования, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, стадионы и т.д.);
деятельности гаражных кооперативов;
деятельности объектов общественного питания (столовые, кафе, рестораны, бары, летние кафе);
деятельности садоводческих товариществ.
Отходы подразделяются на четыре группы (таблица № 14).

Таблица № 14

Наименование группы
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
отходы, обращение с которыми экономически оправдано (лом, цветмет, отдельные виды макулатуры)
отходы среднего качества, обращение с которыми экономически оправдано в отдельных ситуациях (отдельные виды полимеров, лампы люминесцентные, ряд отработанных масел)
отходы низкого качества, обращение с которыми нерентабельно (масла отработанные, соль и др.)
не утилизируемые отходы, обращение с которыми на текущий период резко убыточно и нерентабельно (отходы химических производств, гальваники и др.)

Существующая в Ленинск-Кузнецком городском округе ситуация в области обращения с отходами характеризуется следующими проблемами:
действующий полигон ТБО требует проведения мероприятий по его модернизации и обустройству, продлению срока его функционирования, уменьшению вредного воздействия на окружающую среду;
отсутствие в достаточном количестве металлических контейнеров для сбора ТБО, специально оборудованных контейнерных площадок, что приводит к образованию несанкционированных свалок мусора;
отсутствие системы компостирования органических отходов (с огородов) в частном жилом секторе и в районах садоводческих товариществ;
отсутствие специализированных контейнеров (с крышкой) для складирования и сбора медицинских отходов класса "Б".
3.5.2. Характеристика надежности и экологичности объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
В Ленинск-Кузнецком городском округе свалочный полигон ТБО, расположенный в районе Северной промзоны, эксплуатируется с 1989 года.
Основными элементами полигона являются: односторонняя подъездная дорога (имеет щебеночное покрытие), участок складирования отходов, хозяйственная зона (производственно-бытовое здание для персонала). Подъездная дорога соединяет имеющуюся транспортную магистраль с участком складирования. Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО. Он занимает основную (почти 95%) площадь полигона. Размещение отходов на участке складирования осуществляется методом навала (надвига) с последующей планировкой. В качестве изолирующего слоя используется глина, песок. Для ведения основных работ (сдвижение ТБО, разравнивание, разрушение крупных фракций, уплотнение отходов и т.д.) на полигоне используется бульдозер марки ДТ-75. Для увлажнения ТБО и предотвращения возгорания мусора на полигоне используется ассенизационная машина. Доставку ТБО на свалочный полигон осуществляет специализированная техника (мусоровозы, контейнеровозы, самосвалы). Объем поступающих на полигон отходов контролируют рабочие по благоустройству полигона, они же следят за отсутствием ядовитых и опасных отходов.
Ежегодно на территории полигона осуществляется мониторинг за качеством атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод. Все проводимые замеры не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПКД) по ряду загрязняющих веществ в подземной воде, почве, воздухе. ООО "КузбассТИСИЗ" были выполнены инженерно-геологические изыскания - пробурена скважина глубиной 10 м на территории полигона. На основании взятых из скважин проб были сделаны подробные анализы состава почвы, возможного наличия или отсутствия подземных вод. Анализы показали отсутствие подземных вод на глубине 10 м и состав почвы по различным показателям.
Значение основных показателей грунтов нормативных и фактических приведены в таблице № 15.

Таблица № 15

Естественная влажность/доли единиц
Плотность грунта/г/куб. см
Коэффициент пористости/доли ед.
Коэффициент водонасыщения/доли ед.
Модуль деформации/МПа
Пористость/%
0,161/0,159
1,72/1,7
0,81/0,82
0,54/0,53
2,9/2,85
45/44

3.5.3. Оценка потребности в объемах услуг по утилизации (захоронению) ТБО
Объем ТБО, захораниваемых на действующем полигоне ТБО, ежегодно возрастает. Темпы роста количества образуемых ТБО обусловлены улучшением качества жизни населения. Научно-исследовательский институт по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (г. Москва) свидетельствует о ежегодном росте на 5 - 7% нормативов образования (накопления) ТБО. Претерпевает изменения морфологический состав отходов, в частности, увеличился объем оберточных и упаковочных материалов.
Объем отходов, образуемых населением города, составляет 65% от общего объема образуемых отходов. В соответствии с проводимыми хронометражными наблюдениями специальной комиссией, руководствуясь рекомендациями Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, с 01.01.2010, были введены в действие новые нормы накопления ТБО от населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, которые составили 2,3 куб. м в год на 1 человека в благоустроенном жилье.
Учитывая вышеизложенное, необходимо проводить мероприятия по модернизации действующего полигона ТБО, улучшению процесса его функционирования, продлению срока его эксплуатации, соответствию цивилизованному уровню развития.
3.5.4. Обоснование оптимизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО до 2025 года
В Ленинск-Кузнецком городском округе сложилась ситуация в области обращения с отходами, требующая принятия решений о дальнейшем развитии системы утилизации (захоронения) ТБО. В частности, действующий полигон и несанкционированные свалки могут негативно повлиять на окружающую среду. В связи с данной проблемой необходима модернизация полигона, его обустройство, полное соответствие требованиям СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству полигонов для твердых бытовых отходов".

4. План развития Ленинск-Кузнецкого городского округа,
прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос
на коммунальные ресурсы на 2015 - 2025 годы

Информация о планах и прогнозах развития городского округа в период до 2025 года содержится в Генеральном плане города Ленинска-Кузнецкого, утвержденном решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 27, в соответствии с которым к 2025 году планируется достигнуть следующие основные показатели.
В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади жилья - 25 кв. м, с учетом сноса существующего ветхого жилищного фонда в размере 197,2 тыс. кв. м общей площади, объем жилищного фонда в городе составит на расчетный срок 2875,0 тыс. кв. м общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 850,0 тыс. кв. м общей площади.
Расчет объемов нового строительства произведен в соответствии с принятым строительным зонированием (по этажности) всех территорий, намеченных к застройке в течение расчетного срока, в том числе:

1 - 2-этажная усадебная застройка
-
177,0 тыс. кв. м общей площади
-
19,3%,
2 - 3-этажная секционная застройка
-
89,0 тыс. кв. м общей площади
-
9,7%,
4 - 10-этажная застройка
-
651,0 тыс. кв. м общей площади
-
71,1%

При намеченных объемах нового жилищного строительства ввод жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 45,85 тыс. кв. м общей площади, то есть увеличится по сравнению с уровнем последних лет в 4,7 раза.
Общая убыль жилищного фонда, связанная с проведением реконструктивных мероприятий, сносом аварийного и ветхого фонда и организацией санитарно-защитных зон, составит 357,2 тыс. кв. м общей площади. К сносу предусматривается преимущественно малоэтажный малоценный, физически устаревший жилищный фонд.
В настоящее время в зонах вредного воздействия промышленных и коммунальных предприятий, в шумовой зоне железной дороги расположено 136,3 тыс. кв. м жилищного фонда. Общий жилой фонд, с учетом существующего, сохраняемого по этажности, распределится следующим образом:

1 - 2-этажная усадебная застройка
-
604,6 тыс. кв. м общей площади
-
21,0%,
1 - 3-этажная секционная застройка
-
457,0 тыс. кв. м общей площади
-
15,9%,
4 - 10-этажная застройка
-
1813,4 тыс. кв. м общей площади
-
63,1%

Значительное увеличение объемов капитального жилищного строительства вызовет возрастание тепловых нагрузок, что потребует уже на первую очередь строительства реконструкцию и расширение существующих котельных.
Общая тепловая нагрузка по жилым районам с учетом объектов соцкультбыта на первую очередь строительства увеличится на 55,27 Гкал и составит 280,99 Гкал/час.
Теплоснабжение Центрального района сохранится от Центральной котельной, при этом Программой предусмотрено закрытие котельной № 1 с переключением на Центральную котельную.
Для надежности обеспечения теплоснабжения предусмотрена установка нового насосного оборудования на Центральной котельной.
Теплоснабжение Привокзального района сохранится от Привокзальной котельной, для чего потребуется внедрение новых технологий сжигания топлива на котлах КВТС-20 и модернизация газоочистки на Привокзальной котельной.
В соответствии с Законом Кемеровской области от 08.07.2010 № 87-ОЗ "О зонах экономического благоприятствования", а также распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2010 № 1026-р "О создании зоны экономического благоприятствования на территории муниципального образования город Ленинск-Кузнецкий" принято решение о создании на территории муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа "Северная промзона". Создание зоны экономического благоприятствования предполагает организацию единого инвестиционного пространства города Ленинска-Кузнецкого, целью функционирования которого является развитие обрабатывающих отраслей экономики, улучшение социально-экономической ситуации, увеличение занятости населения, привлечение дополнительных инвестиций путем создания комфортных условий для инвесторов, развитие реального сектора экономики.
В связи с развитием Северной промышленной зоны необходимо выполнить ряд мероприятий, таких как реконструкция котельной КСК, ремонт объектов инженерной инфраструктуры (замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей).
Учитывая моральный и физический износ оборудования котельных "Энергетик", КСК, предусмотрено строительство новой газовой котельной на территории КСК с переключением тепловых нагрузок котельной "Энергетик" и котельной КСК, работающей на твердом топливе.
Для теплоснабжения жилого района Лесного городка предусмотрено закрытие устаревшей временной котельной с переключением тепловых нагрузок на котельную ГАУЗ КО ОКЦОЗШ, при этом должны быть выполнены мероприятия по увеличению установленной мощности котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.
Теплоснабжение жилой застройки пос. Никитинский сохранится от существующей котельной.
В рамках разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации региона разработана схема газоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по существующему магистральному газопроводу Нижневартовск - Парабель - Кузбасс. Из объема проекта выделена первая очередь строительства магистральных сетей газоснабжения давлением до 6 кгс/кв. см по трем объектам, в том числе: котельная "Энергетик", котельная КСК, котельная ГАУЗ КО ОКЦОЗШ. Протяженность сетей первой очереди строительства составляет 10 км, включая строительство трех газорегуляторных пунктов. Для реализации первой очереди строительства необходимо выполнить рабочее проектирование сетей газоснабжения с инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями, получить заключение государственной экспертизы. В дальнейшем запланировано строительство новой газовой котельной на территории котельной КСК.

5. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы

5.1. Теплоснабжение

Перечень программных мероприятий по оптимизации и развитию системы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года приведен в таблице № 16.

Таблица № 16

№ п/п
Наименование котельной
Наименование мероприятия
Планируемые действия
Год
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
2015 год
1
Котельная № 1
Закрытие котельной № 1 с переключением тепловых нагрузок на Центральную котельную
Реконструкция тепловых сетей
ТК-3 - ТК-3/1, 89 м с Д 150 мм на Д 300 мм, надземно
2015
1531
ТК-3/1 - ТК-3/2, 62 м с Д 150 мм на Д 300 мм, надземно
2015
1067
ТК-3/2 - ТК-3/3 42 м с Д 150 мм на Д 300 мм, надземно
2015
723
ТК-3/3 - ТК-3/4 22 м с Д 150 мм на Д 300 мм, надземно
2015
380
ТК-3/4 - РУ-3/10 222 м с Д 150 мм на Д 300 мм, надземно
2015
3820
РУ-3/10 - ТК-3/11 43 м с Д 50 мм на Д 300 мм, надземно
2015
732,5
Строительство тепловых сетей
ТК-3/11 - РУ-3/а 280 м Д 300 мм, надземно
2015
1551
РУ-3/а - РУ-3/б 577 м Д 200 мм, надземно
2015
3185
РУ-3/б до ТК-1 (котельной № 1) 220 м Д 200 мм, надземно
2015
1214
Монтаж насосного оборудования на Центральной котельной
Монтаж насоса СЭ 1250-140-11 с электрическим двигателем 630 кВт 1500 об/мин - 2 ед.
2015
3850
Итого

18053,53
ИТОГО за 2015 год

18053,53
2016 год
1
Привокзальная котельная
Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной
Монтаж топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.
Монтаж двух топок котлов КВТС-20
2016
20000
Итого

20000
2
Котельная КСК
Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута
Реконструкция котла К-50-40/14
Проект на реконструкцию котла К-50-40/14
2016
6746,5
Итого

6746,5
ИТОГО за 2016 год

26746,5
2017 год
1
Привокзальная котельная
Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной
Модернизация четырех установок центробежного действия
Установка четырех прямоточных циклонов для котла КВТС-20
2017
9600
Итого

9600
2
Котельная КСК
Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута
Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке
Реконструкция котла К-50-40/14
2017
20000
Итого

20000
3
Котельная ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
Увеличение установленной мощности котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
Демонтаж котельного оборудования
Демонтаж котлов № 1, 2, 3 типа BKR-100, котла № 4 типа BKR-50
2017
1103
Монтаж котельного оборудования
Установка котлов № 1, 2 типа КВ-ТС-10-150, котлов № 3, 4 типа КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования
2017
67936
Монтаж насосного оборудования на котельной
Установка сетевых насосов WILO SCP200/370-HA 75/4-T4-CO/EO (2 ед.) или аналогичного оборудования
2017
5160
Итого

74199,2484
ИТОГО за 2017 год

103799,248

2018 год
1
Котельная пос. Никитинский
Подключение перспективной нагрузки
Реконструкция тепловых сетей
ТК-25 - ТК-27, 40 м, с Д 100 на Д 150 мм, подземные каналы
2018
1096
ТК-27 - ТК-28, 98 м, с Д 100 на Д 150 мм, подземные каналы
2018
2685
Итого

3781
2
Котельная № 5
Закрытие котельной № 5 с переключением тепловых нагрузок на котельную ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
Закрытие котельной
Консервация котельного оборудования № 1, 2 РМН-5,8/10
2018
417
Строительство тепловых сетей
Бойлерная котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ - УТ-1/2, 127,2 м, Д 200 мм, надземно
2018
2476
Бойлерная котельная ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (ГВС) - УТ-1/2 (ГВС), 120 м, Д 150 мм, надземно
2018
1911
Итого

4804
3
Котельная в планировочном районе I-4
Строительство новой котельной в планировочном районе I-4
Строительство котельной
Строительство котельной с установкой двух котлов КВм-1,0-95 ТШПм или аналогичного оборудования
2018
12581
Итого

12581
4
Котельная в планировочном районе II-4
Строительство новой котельной в планировочном районе II-4
Строительство котельной
Строительство котельной с установкой двух котлов CARBOROBOT 300 или аналогичного оборудования
2018
7156
Итого

7156
5.
Котельная ш. им. 7 Ноября
Реконструкция котельной ш. им. 7 Ноября
Монтаж насосного оборудования на котельной
Установка сетевых насосов WILO SCP250/450-HA-250/4-T4-CO/EO (2 ед.) или аналогичного оборудования
2018
9718
Итого

9718
ИТОГО за 2018 год

38040
2019 год
1.
Котельная КСК
Подключение перспективной тепловой нагрузки в планировочном районе I-3
Строительство тепловых сетей
УТ-1а - УТ-1б, 1572 м, Д 300 мм, надземно
2019
43200
УТ-1б - Перспектива, I-3-3, 183,6 м, Д 200 мм, надземно
2019
3769
УТ-1б - Перспектива, I-3-2, 188,1 м, Д 200 мм, надземно
2019
3862
РУ-3а - Перспектива, I-3-1, 1087,7 м, Д 200 мм, надземно
2019
22330
Реконструкция тепловых сетей
РУ-3 - РУ-3а, 339 м, с Д 150 на Д 200 мм, надземно
2019
5915
Строительство насосных станций
Строительство ЦТП I-3-1
2019
8990
Строительство ЦТП I-3-2
2019
8990
Строительство ЦТП I-3-3
2019
8990
Итого

106046
ИТОГО за 2019 год

106046
2020 год
1.
Котельная КСК
Строительство новой газовой котельной на территории КСК
Монтаж котельного оборудования
Строительство 1-ой очереди газовой котельной, установка двух котлов типа BuderusLogano S825
2020
234642

Итого

234642
2.
Котельная "Энергетик"
Закрытие котельной "Энергетик" с переключением тепловых нагрузок на котельную КСК
Закрытие котельной
Консервация котельного оборудования К-50-40/14 2-3
2020
1337
Реконструкция тепловых сетей
Котельная КСК-УТ-1,27 м, с Д 500 на Д 700 мм, надземно
2020
1431
УТ-1-УТ-2,127,9 м с Д 700 мм надземно
2020
6777
УТ-2-ТК-3, 570,0 м, с Д 500 на Д 700 мм, надземно
2020
30201

Итого

39745
ИТОГО за 2020 год
274387
2021 год
1.
Котельная КСК
Строительство новой газовой котельной на территории КСК
Монтаж котельного оборудования
Строительство 2-ой очереди газовой котельной, установка двух котлов типа BuderusLogano S825
2021
224053
ИТОГО за 2021 год
224053
2022 год
1.
Котельная КСК
Подключение перспективной тепловой нагрузки в планировочном районе I-1
Реконструкция тепловых сетей
ТК-5-УТ ЦТП № 7, 752 м, с Д 200 на Д 250 мм, надземно
2021
13452
УТ-6 УТ-7, 533,4 м, с Д 200 на Д 250 мм, надземно
2021
9542


Закрытие котельной КСК, работающей на твердом виде топлива
Закрытие котельной
Консервация котельного оборудования № 1-4 К-50-40/14
2021
2036


Строительство новой газовой котельной на территории КСК
Монтаж котельного оборудования
Строительство 3-ей очереди газовой котельной, установка четырех котлов типа BuderusLogano S825
2021
406722


Итого

431753
ИТОГО за 2022 год
431753
2023 год
1
Котельная № 20
Закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш. им. 7 Ноября
Закрытие котельной
Консервация котельного оборудования № 1,2 КВр-1, 2
2023
351
Строительство тепловых сетей
УТ Котельная № 24-ТК-6, 831,4 м, Д 200 мм, надземно
2023
20135
Строительство насосных станций
Строительство ПНС в ПУТЭ котельной ш. им. 7 Ноября
2023
2592
Итого

23079
ИТОГО за 2023 год

23079
2024 - 2025 год
1
Котельная "КСК"
Строительство новой газовой котельной на территории КСК
Монтаж котельного оборудования
Строительство 4-й очереди газовой котельной, установка одного котла типа BuderusLogano S825
2024
110005
Итого

110005
ИТОГО за 2024 - 2025 годы

110005
ВСЕГО за 2015 - 2025 годы

1355962,278

1) Закрытие котельной № 1 с переключением тепловых нагрузок на Центральную котельную. Переукладка и устройство тепловых сетей. Монтаж насосного оборудования на Центральной котельной.
Затраты составят 18053,53 тыс. руб.
Ожидаемый экономический эффект с учетом чистой приведенной стоимости - 7719,3 тыс. руб.
Срок окупаемости - 2,3 года.
Закрытие котельной № 1 с переключением нагрузок на Центральную котельную предусматривает переукладку тепловых сетей с Д 150 на Д 300 - 480 м, строительство новой теплотрассы Д 300 - 280 м, Д 200 - 577 м.
Котельная № 1 введена в эксплуатацию в 1955 году, КПД котельной составляет 52%.
Закрытие котельной № 1 позволит обеспечить надежность теплоснабжения потребителей, улучшить экологическую обстановку района ш. им. С.М.Кирова, уменьшить расходы на выработку тепловой энергии. Для обеспечения гидравлического режима необходима замена сетевых насосов Д 1250/125 на насосы СЭ 1250-140-11 на Центральной котельной. Стоимость затрат включает в себя стоимость материалов на прокладку тепловых сетей, монтаж тепловых сетей с устройством тепловой изоляции, выполнение проектных работ, стоимость насосного оборудования и запорной арматуры.
Экономический эффект с учетом чистой приведенной стоимости составит 7,719 млн. руб. за счет снижения расхода угля, электроэнергии, расходов на подвоз угля, экологических выплат, арендной платы, фонда оплаты труда.
2) Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной.
Затраты составят 20 млн. руб.
Ожидаемый экономический эффект с учетом чистой приведенной стоимости - 3295 тыс. руб.
На Привокзальной котельной установлено 4 котла КВТС-20. По результатам энергетического обследования Привокзальной котельной, проведенного ООО "Теплоэнергосервис" г. Кемерово в 2012 г., средневзвешенный фактический КПД котлов составляет 61,16% при нормативном 80,66%. Основную долю потерь тепла в тепловом балансе составляют потери с механическим недожогом. Котлы КВТС-20 со слоевыми топками серийного заводского изготовления характеризуются рядом существенных недостатков:
нестабильное горение, низкий КПД и пониженная производительность при снижении качества угля;
повышенный унос несгоревших частиц топлива в конвективный пучок и далее в хвостовые поверхности нагрева;
частые перебои в подаче топлива вследствие неудовлетворительной работы серийных пневмо-механических забрасывателей;
низкая эксплуатационная надежность элементов и узлов слоевых топок;
низкая работоспособность штатных систем возврата уноса;
высокий уровень газообразных и твердых выбросов.
Замена топок котлов ТЧЗМ на топки с высокотемпературным циркулирующим кипящим слоем позволит снизить потери тепла с механическим недожогом с 13,46% до 4%. Ожидаемое снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии с 0,264 до 0,244. Выполнение данного мероприятия включает в себя проект на замену топки котла КВТС-20 и замену топок на двух котлах в 2016 году.
Экономический эффект с учетом чистой приведенной стоимости составит 6590 тыс. руб. за счет снижения расхода угля, расходов на подвоз угля.
3) Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке.
Затраты составят 26 746,5 тыс. руб.
Ожидаемый экономический эффект - 1376,78 тыс. руб.
На котельной КСК установлено четыре паровых котлоагрегата типа К-50/14 с камерной топкой. Топливом служит каменный уголь марки Гр, Др. Для подсветки пылеугольных горелок в топках котлов используется мазут.
Совместное сжигание угля и обладающего более высокой реакционной способностью мазута ухудшает эколого-экономические показатели котлов; на 10-15% повышается механический недожог топлива, на 2 - 5% снижается КПД-брутто, возрастает скорость высокотемпературной коррозии экранных поверхностей, снижается надежность эксплуатации котельного оборудования.
Целью проекта является оптимизация сжигания твердого топлива и мазута путем усовершенствования аэродинамики прямоточно-вихревого факела за счет взаимного размещения горелок и сопл на двух противоположных стенах при сопутствующей организации внутрипоточной аэродинамики.
Реконструкция котла позволит значительно расширить маневренный диапазон котлов (минимальная нагрузка составит 30 - 40% от номинала), что позволит снизить эксплуатационные затраты в межотопительный период, на 2,5 - 4,5% повысить КПД котла (за счет снижения величины механического недожога топлива на 2,5 - 3% и уменьшения коэффициента избытка воздуха в уходящих газах); более чем на 400 мг/куб. м снизить концентрацию оксидов азота в дымовых газах; достигнуть высокой устойчивости горения пылеугольного факела и, как следствие, снизится расход мазута на его подсветку.
Выполнение данного мероприятия предусматривает 2 этапа:
1 этап - разработка проекта в 2016 году;
2 этап - реконструкция котла К-50-40/14 в 2017 году.
Экономический эффект составит 1 376,78 тыс. руб. за счет снижения расхода мазута, кроме того, будут снижены эксплуатационные расходы в межотопительный сезон, достигнут значительный экологический эффект.
4) Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной.
Затраты составят 9,6 млн. руб.
В здании Привокзальной котельной находится четыре котлоагрегата, от каждого имеется одна система пыле-золоулавливания. В качестве аппаратов пыле-золоулавливания используются сдвоенные батарейные циклоны типа БЦ-2-7х5+3, установленные в 1993 году.
Замена топок и разворот газов непосредственно на входе в котельный пучок и обтекание труб позволяет допустить возвращение в топку унос на дожигание воздушными эжекторами (до 40 - 50% от его полного расхода).
Еще более эффективная сепарация уноса (до 75%) будет осуществляться в параллельно установленных за котлом прямоточных циклонах. Таким образом, система возврата обеспечивает непрерывную многократную циркуляцию 85 - 87% от массы частиц, уносимых из топок.
Внедрение мероприятия даст значительный экологический эффект.
Снижение выбросов составит:
азота диоксида с 8,5135 т/год до 7,8685 т/год,
азота оксида с 1,3834 т/год до 1,2786 т/год,
углерода (сажи) с 25,5915 т/год до 24,5768 т/год,
серы диоксида (ангидрид сернистый) с 153,2216 т/год до 141,6128 т/год,
углерода оксида с 553,0074 т/год до 511,1089 т/год,
бензапирена с 7,8881 т/год до 7,2905 т/год,
золы углей с 1155,0603 т/год до 143,3122 т/год.
5) Закрытие котельной "Энергетик" с переключением тепловых нагрузок на котельную КСК.
Затраты составят 39745 тыс. руб.
На котельной "Энергетик" установлено 3 котла К-50-40/14 производительностью 28 Гкал/час каждый. Они введены в эксплуатацию в 1983-1986 годах. В настоящее время все котлы выработали свой ресурс. В 2014 году котел К-50-40/14 № 1 снят с регистрационного учета Ростехнадзора. Кроме того, требуется замена вспомогательного оборудования, ремонт зданий, восстановление оборотного цикла технической воды с возведением дамбы.
Выполнение данного мероприятия предусматривает консервацию котлов К-50-40/14, реконструкцию тепловых сетей: котельная КСК-УТ-1,27 м, с Д 500 на Д 700 мм, надземно; УТ-1 - УТ-2, 127,9 м, с Д 500 на Д 700 мм, надземно.
6) Строительство новой газовой котельной на территории КСК.
Затраты составят 975422 тыс. руб.
Для покрытия тепловых нагрузок котельной "Энергетик" планируется строительство первой очереди новой газовой котельной с двумя котлоагрегатами марки "Buderus Logano S 825". Располагаемая тепловая мощность нового источника теплоснабжения будет увеличиваться на протяжении строительства котельной (вторая очередь с установкой двух котлов и третья очередь с установкой четырех котлов марки "Buderus Logano S 825"). Перспективные тепловые нагрузки котельной КСК в связи со строительством новых микрорайонов равномерно увеличиваются. Новая газовая и угольная котельные КСК будут работать совместно на объединенную теплосеть КСК и "Энергетик" до полного ввода в эксплуатацию третьей очереди газовой котельной. В 2024 году для покрытия дефицита тепловой мощности будет дополнительно установлен один котел аналогичной марки и производительности.
7) Закрытие котельной КСК, работающей на твердом топливе, с консервацией котельного оборудования.
Затраты составят 2036 тыс. руб.
На котельной КСК установлены 4 котла К-50-40/14 производительностью 28 Гкал/час каждый. Они введены в эксплуатацию в 1973-1975 годах. Срок службы котлоагрегатов и котельно-вспомогательного оборудования угольной котельной КСК более 25 лет. Для обеспечения надежности теплоснабжения и поддержания котлов в рабочем состоянии на период строительства новой газовой котельной необходимо регулярно производить их капитальный ремонт. По окончании строительства третьей очереди газовой котельной планируется закрытие котельной КСК, работающей на твердом виде топлива. Затраты на выполнение данного мероприятия предусматривают консервацию котельного оборудования № 1 - 4 К-50-40/14.
8) Закрытие котельной № 5 с переключением тепловых нагрузок на котельную ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.
Затраты составят 4804 тыс. руб.
Котельная № 5 построена и сдана в эксплуатацию в декабре 1989 года как временная котельная на период строительства Больничного комплекса. К настоящему времени расчетный срок службы котельной превышен более чем в 2 раза. Переключение тепловых нагрузок на котельную ГАУЗ КО ОКЦОЗШ позволит улучшить надежность теплоснабжения. Выполнение данного мероприятия предусматривает консервацию котельного оборудования № 1, 2 РМН-5,8/10, строительство тепловых сетей Д 200 - 127,2 м, Д 150 - 120 м, устройство бойлерной в котельной. Закрытие котельной № 5 с переключением тепловых нагрузок на котельную ГАУЗ КО ОКЦОЗШ повлечет за собой увеличение зоны действия котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ и возможно только после выполнения мероприятия по увеличению установленной мощности данной котельной.
9) Реконструкция котельной ш. им. 7 Ноября с монтажом насосного оборудования.
Затраты составят 9718 тыс. руб.
На котельной ш. им. 7 Ноября имеется резерв тепловой мощности и для обеспечения перспективной тепловой нагрузки необходима только установка сетевых насосов типа WILO SCP250/450-НА-250/4-Т4-СО/ЕО (2 ед.) или аналогичного оборудования.
10) Закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную шахты им. 7 Ноября.
Затраты составят 23,079 млн. руб.
Котельная № 20 построена в 1958 году, в 2011 году выполнены работы по техническому перевооружению котельной с заменой двух котлов и двух сетевых насосов. На период до 2023 года мероприятия по техническому перевооружению позволят обеспечить надежность теплоснабжения потребителей. Котельная ш. им. 7 Ноября имеет резерв мощности 37,82 Гкал/час. Переключение тепловых нагрузок котельной № 20 на котельную ш. им. 7 Ноября позволит комплексно решить проблему надежности обеспечения потребителей тепловой энергией, экологическую проблему. Затраты составят 23,079 млн. руб. и включают в себя консервацию котельного оборудования котлов № 1, 2 КВр-1, 2, строительство тепловых сетей Д 200 831,4 м, строительство ПНС.
Перечень целевых индикаторов Программы на период до 2025 года приведен в таблице № 17.

Таблица № 17

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Исходные показатели 2014 года
Значение целевого индикатора Программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 - 2025 годы
1.
Оптимизация и развитие системы теплоснабжения городского округа
2015 - 2025 годы
Объем потребления угля котельными
тыс. тонн
209,5
209
208,5
208,3
203
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
15,6
15,2
14,8
14,7
14
Установленная тепловая мощность
Гкал/час
451,878
451,878
447,87
459,9
447,8
Присоединенная тепловая нагрузка
Гкал/час
232,463
232,463
233,9
237,7
264,1
Уровень износа тепловых сетей
%
78
78
77
74
60

5.2. Водоснабжение

Перечень программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на период до 2025 года приведен в таблице № 18.

Таблица № 18

№ п/п
Наименование объекта
Наименование мероприятия
Планируемые действия
Год
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
2015 год
1.
Водопроводные сети
Замена ветхих водопроводных сетей
Замена ветхих водопроводных сетей с восстановлением асфальтобетонного покрытия, (общей протяженностью 4,47 км)
2015
2509,68
Замена пожарных гидрантов
Замена пожарных гидрантов (3 ед.)
2015
46,02
Замена запорной арматуры
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях городского округа (10 ед.)
2015
866,00


Итого

3421,70
2.
Томский водозабор
Замена запорной арматуры
Замена запорной арматуры на водозаборе (8 ед.)
2015
2415,8
3.
НФС 5 подъем
Замена запорной арматуры
Замена запорной арматуры на насосной станции 5 подъема (4 ед.)
2015
365,00
Замена электрооборудования
Замена электрооборудования на менее энергоемкое
2015
1592,00
4.
Пос. Никитинский
Строительство объектов водоснабжения
Прокладка новых сетей водоснабжения
2015
73855,2
5.
Пос. Байкаим
Устройство сетей водоснабжения (1 очередь)
Прокладка новых сетей водоснабжения
2015
4144,8

Итого

82372,8
ИТОГО за 2015 год 85794,5
2016 год
1.
Водопроводные сети
Замена ветхих водопроводных сетей
Замена ветхих водопроводных сетей с восстановлением асфальтобетонного покрытия (общей протяженностью 2,45 км)
2016
2826,66
2.
Томский водозабор
Замена запорной арматуры
Замена запорной арматуры на водозаборе (5 ед.)
2016
955,90
Ремонт здания
Ремонт кровли здания насосной станции 3 подъема и здания ЗРУ 6 кВт 3 подъема
2016
1092,48



Итого

4875,04
3.
НФС
Замена запорной арматуры
Замена запорной арматуры на насосно-фильтровальной станции (6 ед.)
2016
1310,13
Ремонт фильтра
Загрузка фильтра № 5 горелыми породами
2016
1100,00
Ремонт здания
Ремонт кровли на фильтрах Блока основных сооружений
2016
1589,80

Итого

3999,93
4.
Подземный водозабор
Ремонт здания насосной станции перекачки пос. Никитинский
Ремонт кровли насосной станции перекачки пос. Никитинский
2016
170,2
Ремонт скважин Демьяновского водозабора
Замена става на скважинах № 2, 6, 7
2016
197,64
Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 на скважинах № 2, 6
2016
130,09



Итого

497,93
ИТОГО за 2016 год 9372,9
2017 год
1.
Водопроводные сети
Замена ветхих водопроводных сетей
Замена ветхих водопроводных сетей с восстановлением асфальтобетонного покрытия (общей протяженностью 3 км)
2017
1585,00
Замена участка магистрального водопровода Д 600 мм под железнодорожным полотном по ул. Железнодорожная (протяженностью 50 м)
2017
1739,00
Замена участка магистрального водопровода Д 600 мм под железнодорожным полотном по ул. Пушкина (протяженностью 50 м)
2017
1739,00
Замена пожарных гидрантов
Замена пожарных гидрантов (27 ед.)
2017
441,00
Замена запорной арматуры
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях города (6 ед.)
2017
426,92

Итого
2017
5930,92
2.
НФС
Ремонт фильтра
Загрузка фильтра № 1 горелыми породами
2017
1100,00
ВСЕГО за 2017 г.
7030,92
2018 - 2025 гг.
1.
Водопроводные сети
Балансировка водопроводных сетей с увеличением диаметра
Центральный район города (общей протяженностью 5 км)
до 2025
6000,00
Район 10 участка (общей протяженностью 10 км)
до 2025
12000,00
Район центрального рынка (общей протяженностью 15 км)
до 2025
18000,00
Район шахты "Комсомолец" (общей протяженностью 5 км)
до 2025
12000,00
Район 4 участка (общей протяженностью 10 км)
до 2025
24000,00
Район завода "Красный Октябрь" (общей протяженностью 2,5 км)
до 2025
3000,00



Итого

75000,00
Замена ветхих водопроводных сетей
Замена ветхих водопроводных сетей в 1 микрорайоне (общей протяженностью 5 км)
до 2025
6000,00
Замена ветхих водопроводных сетей во 2-м микрорайоне (общей протяженностью 5 км)
до 2025
6000,00
Замена ветхих водопроводных сетей в Лесном городке (общей протяженностью 1,5 км)
до 2025
1800,00

Итого

13800,00
Реконструкция ветхих водопроводных сетей
Реконструкция ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые, бестраншейным способом (общей протяженностью 5,6 км)
до 2025
12580,00
Строительство водопроводных сетей
Строительство магистральных сетей пос. Дачный
до 2025
25500,00
Реконструкция магистрального водовода
Разработка проекта на вынос магистрального водовода Д 600 мм (2 нитки) по пр.Ленина из-под центральной части автодороги (проспекта)
до 2025
5000,00

Вынос магистрального водовода Д 600 мм (2 нитки) по пр.Ленина из-под центральной части автодороги (проспекта)
до 2025
51820,00
Диспетчеризация
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов водоподачи и водораспределения
до 2025
95000,00

Итого

189900,00
2.
НФС
Модернизация, реконструкция
Модернизация насосного оборудования с разделением напорного коллектора на 4 части, с дальнейшей регулировкой производительности насосов
до 2025
15000,00

Модернизация технологии удаления, хранения и утилизации осадка
до 2025
64300,00
Реконструкция хлорного хозяйства
до 2025
8000,00



Реконструкция отстойников БОС в количестве 5 ед. (замена желобов)
до 2025
2000,00
Ремонт фильтров
Загрузка фильтров № 2, 3, 4 горелыми породами
до 2025
3300,00

Итого

92600,00
ВСЕГО за 2018 - 2025 гг.
371300,00
ВСЕГО за 2015 - 2025 гг.
473498,32

1) Реконструкция ветхих водопроводных сетей.
Затраты составят 6921,34 тыс. руб.
Реконструкция ветхих водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые трубы предусматривает внедрение новых технологий и прокладку сетей водоснабжения с применением бестраншейного способа.
Необходимо проложить 9,92 км сетей, в т.ч. 4,47 км в 2015 г., 2,45 км в 2016 г., 3 км в 2017 г.
2) Замена магистральных водоводов Д 600 мм под железнодорожным полотном по ул. Пушкина и ул. Железнодорожная.
Затраты составят 1739 тыс. руб.
В связи с большим процентом износа магистральных сетей водопровода, введенного в эксплуатацию в 1981 году и имеющего неоднократные утечки на сетях, проходящих непосредственно под железнодорожным полотном, во избежание его размыва, требуется замена участков водопровода по ул. Пушкина и ул. Железнодорожная.
Необходимо выполнить замену труб магистральных водоводов протяженностью 50 м (на двух участках).
3) Замена пожарных гидрантов.
Затраты составят 487,02 тыс. руб.
Для обеспечения своевременного тушения возгораний, пожаров, соблюдения противопожарной безопасности жилых зданий, учреждений образования, промышленных предприятий города требуется замена пожарных гидрантов в количестве 30 ед., в т.ч. 3 ед. в 2015 г., 27 ед. в 2017 г.
4) Замена запорной арматуры.
Затраты составят 6240,25 тыс. руб.
Для повышения надежности работы системы водоснабжения городского округа, насосных станций, оперативного переключения водораспределительных узлов и уменьшения потерь воды требуется замена запорной арматуры.
5) Ремонт кровли зданий и сооружений.
Затраты составят 2852,48 тыс. руб.
Объекты водоснабжения: здания насосных станций Томского водозабора, помещения ЗРУ 6 кВт, станция подготовки воды (НФС), насосные станции поселка Никитинский построены в 1980 - 1981 гг., кровля на объектах ветхая, в зимнее время года промерзает, в осеннее - протекает.
Во избежание вывода из строя находящихся в работе энергоустановок, оборудования помещения ЗРУ 6 кВт, электрооборудования электрощитовых необходимо выполнить мероприятия по замене кровли насосной станции 3 подъема и здания ЗРУ 6 кВт 3 подъема Томского водозабора, над помещением фильтров в Блоке основных сооружений насосно-фильтровальной станции, а также кровли насосных станций перекачки пос. Никитинский.
6) Модернизация подземного водозабора пос. Демьяновка (скважины № 2, 6, 7).
Затраты составят 2019,73 тыс. руб.
Цель модернизации Демьяновского водозабора состоит в поддержании технологических процессов подъема и подачи воды из скважин.
Для выполнения данного мероприятия необходимо выполнить ряд работ, включающих замену труб става скважин № 2, 6, 7, установку насосного оборудования на скважинах № 2 и № 6 (насосы марки ЭЦВ 10-65-110), замену электрооборудования.
7) Загрузка фильтров.
Затраты составят 5500,00 тыс. руб.
Скорые фильтры предназначены для окончательного осветления воды из горизонтальных отстойников. Помимо взвешенных веществ, фильтры должны задерживать большую часть микроорганизмов и микрофлоры и понижать цветность воды до требований ГОСТ. На насосно-фильтровальной станции в пос. Демьяновка (СПВ) имеется 5 скорых фильтров. Скорый фильтр представляет собой резервуар, днище из монолитного железобетона, стены из железобетонных панелей. Размеры в плане 12 х 12 х 4,6 метра с центральным каналом, шириной 1,5 метра. Фактическая площадь фильтрации одного фильтра составляет 113,7 кв. м. Скорые фильтры загружены фильтрующим материалом - песком с поддерживающим слоем из гравия. Фильтры находятся в работе с 1981 г., в процессе работы фильтрующий материал с поддерживающим слоем пришел в негодность, требуется восстановить фильтрующую способность сооружений путем перезагрузки фильтров на современные фильтрующие материалы - горелые породы.
8) Реконструкция отстойников БОС.
Затраты составят 2000,00 тыс. руб.
Горизонтальные отстойники предназначены для удаления из воды основной массы содержащихся в ней загрязнений за счет движения воды с малой скоростью и осаждений взвеси под действием силы тяжести. Сбор осветленной воды осуществляется деревянными желобами длиной 49 метров, расположенными на 14 мм выше максимального уровня воды в отстойнике. На НФС горизонтальные отстойники приняты по типовому проекту с размерами 75 х 12 х 5 м, двухсекционные в количестве 5 ед.
Реконструкция отстойников предусматривает замену ветхих деревянных желобов на желоба из современных полиэтиленовых материалов.
9) Балансировка водопроводных сетей с увеличением диаметра.
Затраты составят 75000 тыс. руб.
Для дальнейшего развития городской инфраструктуры необходимо улучшить водоснабжение района шахты им. 7 Ноября, Центрального района города, района 10 участка, района центрального рынка, района 4 участка, района шахты "Комсомолец", поэтому необходима замена сетей этих районов с увеличением диаметра и регулировкой давления в сетях. Всего необходимо заменить 47,5 км сетей.
10) Замена ветхих водопроводных сетей в 2018 - 2025 гг.
Затраты составят 13800 тыс. руб.
Износ водопроводных сетей в 1, 2 микрорайонах и Лесном городке составляет 89,9%. Порывы составляют 5,4 на 1 км, что на 2,01 порыва выше среднего. Перекладка ветхих водопроводных сетей в 1, 2 микрорайонах и Лесном городке обеспечит стабильную подачу воды в эти микрорайоны. Необходимо заменить 11,5 км сетей, экономический эффект от мероприятий - 2000 тыс. руб. за счет снижения потерь воды на 2%.
11) Реконструкция ветхих водопроводных сетей бестраншейным способом предусматривает внедрение новых технологий в прокладку сетей водоснабжения и водоотведения (приобретение оборудования для бестраншейной прокладки сетей), замену ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые. Необходимо проложить 5,6 км сетей, затраты составят 12580 тыс. руб.
12) Модернизация насосного оборудования с разделением напорного коллектора на 4 части, с дальнейшей регулировкой производительности насосов предусматривает ряд мероприятий на общую сумму 87300 тыс. руб.
12.1) С насосной станции V подъема с одного напорного коллектора вода подается на котельную "Энергетик", 2 микрорайон, на гидроузел № 2 и далее по районам города, в города Белово, Полысаево, пгт Грамотеино. Мероприятиями предусматривается разделить подачу воды с коллектора на четыре раздельные подачи воды:
водовод Д 700 мм - 2 микрорайон и частично 1 микрорайон,
водовод Д 700 мм и Д 500 мм - гидроузел № 2,
водовод Д 600 мм - г. Полысаево, пгт Грамотеино, г. Белово,
водовод Д 500 мм - котельная "Энергетик".
Регулировка этих районов, согласно технологическим режимам по давлению и подаче, будет осуществляться частотным регулированием. Затраты составят 15 млн. руб. Ожидаемый экономический эффект составит 4,687 млн. руб. Срок окупаемости 3,2 года.
12.2) Модернизация технологии удаления, хранения и утилизации осадка на насосно-фильтровальной станции.
В состав водоочистных сооружений входят: смеситель, реагентное хозяйство, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники, скорые фильтры, хлораторная.
Согласно проекту № 543.Р2-0-0-ПЗТ "г. Ленинск-Кузнецкий. Внеплощадочное водоснабжение. Том 1. Пояснительная записка. Книга 1. Технологическая, архитектурно-строительная, сантехническая части. г. Новокузнецк, 1979 г." промывные воды после отстаивания в резервуарах-усреднителях перекачиваются в голову сооружений НФС - смеситель, а осадок промывной воды в виде пульпы должен сбрасываться в трубопровод производственной канализации и вместе с производственными водами направляться в шламонакопитель для складирования осадка, расположенный в Малиновом логу 1,5 км южнее НФС.
Емкость накопителя определена из условия складирования шлама в течение 5 лет при одновременной работе насосной станции осветленной воды по перекачке весеннего стока и осветленной воды в оборот на НФС.
Шламонакопитель, шламопровод не эксплуатируются по причинам незавершенного строительства данного объекта с момента запуска НФС в эксплуатацию. Производственные сточные воды и осадок сбрасываются на рельеф местности. Насосная станция осветленной воды, водовод осветленной воды от насосной до НФС, водосбросной колодец, аварийный сброс не были построены в период строительства шламопровода.
Необходимо строительство шламонакопителя, предназначенного для приема промывных сточных вод (ликвидация сброса промывных вод на рельеф местности), строительство насосной станции осветленных вод, модернизация сети шламопровода к шламонакопителю, кабельных сетей (запуск технологического процесса по удалению, хранению и утилизации осадка с НФС в шламонакопитель).
13) Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов водоподачи и водораспределения.
Целью разработки автоматизированного комплекса мониторинга состояния исполнительных агрегатов и механизмов насосной станции является:
уменьшение потерь воды при транспортировке и распределении;
повышение надежности водоснабжения потребителей;
увеличение ресурса технологического оборудования за счет оптимального его использования;
повышение оперативности сбора всех технологических параметров объекта;
повышение оперативности и адекватности реагирования персонала обслуживания объекта на нештатные и аварийные ситуации;
повышение оперативности передачи информации на диспетчерский пульт управления водопроводной сети;
адекватный анализ эффективности работы насосной станции в условиях изменяющихся сезонных нагрузок в течение года;
улучшение условий труда обслуживающего персонала станции.
Автоматизированный комплекс мониторинга предназначен для:
оперативного контроля диспетчером станции работоспособности оборудования с анализом возникновения нештатных и аварийных ситуаций;
оперативного контроля текущего положения запорных и регулирующих механизмов согласно алгоритмам работы насосной станции для предотвращения ошибочных действий персонала;
оперативного контроля действующих значений параметров гидравлических режимов магистрали;
предоставления дежурному и инженерно-техническому персоналу текущей и статистической информации о состоянии технологического оборудования и технологических параметрах в виде:
отображаемой технологической схемы объекта с исполнительными механизмами и динамических индикаторов изменения их состояния;
полей (или графических динамически активизирующихся, в зависимости от происходящих событий, окон) сообщений диагностической и аварийной сигнализации;
журнала аварийных или иных сообщений системы;
автоматически генерируемых отчетов о событиях, произошедших в системе;
графиков, отражающих изменение технологических параметров.
Эффект от внедрения:
снижение энергопотребления предприятия в целом;
снижение аварийности.
14) Строительство магистральных сетей пос. Дачный.
В связи с тем, что основное строительство пос.Дачный велось до строительства Томского водовода, жители поселка пользовались индивидуальными колодцами. В настоящее время, согласно анализам, вода в колодцах очень низкого качества, часть колодцев заилилась. В поселке проживает около 15 тысяч жителей.
Перечень работ: прокладка водопроводных сетей протяженностью 5 км, установка 35 колонок и 30 пожарных гидрантов.
15) Вынос магистрального водовода Д 600 мм по пр. Ленина из-под центральной части автодороги (проспекта) предусматривает уменьшение потерь воды при транспортировке и повышение надежности водоснабжения потребителей.
Выполнение данного мероприятия предусмотрено в 2 этапа:
1 этап - разработка проекта, сумма затрат составляет 5000 тыс. руб.,
2 этап - вынос магистрального водовода Д 600 мм по пр. Ленина из-под проезжей центральной части автодороги (проспекта), сумма затрат 51820 тыс. руб.
Перечень целевых индикаторов Программы на период до 2025 года приведен в таблице № 19.

Таблица № 19

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Исходные показатели 2014 года
Значение целевого индикатора Программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 - 2025 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Оптимизация и развитие системы водоснабжения городского округа
2015 - 2025 годы
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
21,4
21,1
20,8
20,8
19,8
Уровень износа сетей водоснабжения
%
89,2
91,0
89,2
89,1
88,7
Уровень потерь воды при транспортировке
%
27,9
25,3
25,2
21,7
18,2
Увеличение протяженности сетей водоснабжения (нарастающим итогом)
км
651,1
664,1
664,1
664,2
664,4
Экономия энергетических ресурсов (холодная вода)
тыс. куб. м
0,781
0,505
0,505
0,372
0,247

5.3. Водоотведение

Перечень программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоотведения городского округа на период до 2025 года приведен в таблице № 20.

Таблица № 20

№ п/п
Наименование объекта
Наименование мероприятия
Планируемые действия
Год
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
2015 год
1.
Очистные сооружения города
Реконструкция сооружения биологической очистки
Разработка проекта реконструкции аэротенок
2015
1007,00
Ремонт зданий и сооружений
Восстановительные (бетонные) работы в грабельном отделении ГНС и выполнение ремонтных работ на вторичных отстойниках очистных сооружений города
2015
321,00
Автоматизация технологических процессов
Установка расходомера-счетчика безнапорных притоков "Стрим" и преобразователя частоты 200 кВт на ГНС
2015
880,00


Итого

2208,00
2.
Очистные сооружения пос. Никитинский
Замена технологического оборудования
Замена воздуходувки "АФ 533/51-11 кВт" с электродвигателем (1 ед.) и насоса ЭЦВ 8-25-150 (1 ед.)
2015
397,00
3.
Канализационные насосные станции
Автоматизация
Автоматизация технологических процессов КНС № 1, КНС № 4 шахты им. 7 Ноября, КНС шахты им. С.М.Кирова
2015
1861,00



Итого

2258,00
ИТОГО за 2015 год
4466,00
2016 год
1.
Канализационные сети
Замена напорного коллектора КНС № 3
Замена труб напорного коллектора Д 225 мм протяженностью 300 м
2016
505,53
2.
Очистные сооружения города
Ремонт сооружения механической очистки сточных вод
Восстановление технологического процесса радиального отстойника № 2
2016
1380,47
3.
Канализационные насосные станции
Замена электрооборудования КНС № 5 шахты им. 7 Ноября и ЯНС
Установка менее энергоемкого оборудования (электродвигатель АИР 37 кВт 1500 об./мин. - 2 ед.)
2016
114,00



Итого

2000,00
ИТОГО за 2016 год 2000,00
2017 год
1.
Канализационные сети
Замена напорного коллектора КНС шахты "Комсомолец"
Замена труб напорного коллектора Д 225 мм от КНС шахты "Комсомолец" по ул. Центральная протяженностью 1200 м (в две нитки)
2016
4416,00
Замена напорного коллектора КНС № 2 квартала "Профсоюзный"
Замена труб напорного коллектора Д 160 мм от КНС № 2 квартала "Профсоюзный" до коллектора "Химпрома" протяженностью 400 м (в две нитки)
2016
1474,00



Итого

5890,00
2.
Очистные сооружения города
Ремонт сооружения биологической очистки
Восстановительные (бетонные) работы сооружений трех коридорных аэротенок
2016
300,00
ИТОГО за 2017 год 6190,00
2018 - 2025 гг.
1.
Канализационные сети
Замена напорного коллектора № 5
Замена труб на напорном коллекторе № 5 протяженностью 3,54 км с заменой запорной арматуры в камерах переключения
2018 - 2025
16000,00
2.
Очистные сооружения пос. Никитинский
Замена установки КУ-200
Замена установки КУ-200 (2 ед.)
2018 - 2025
30000,00
3.
Очистные сооружения города
Модернизация очистных сооружений
Установка автоматизированной решетки-дробилки со шнеком, установка двух частотных преобразователей на ГНС, усовершенствование технологического процесса вторичного радиального отстойника
2018 - 2025
12700,00
Замена системы аэрации и насосного оборудования

12880,00
Закрытие котельной
Закрытие нерентабельной котельной с установкой новой автономной блочно-модульной котельной типа "Терморобот"
2018 - 2025
2500,00
Строительство новых очистных сооружений
Строительство новых очистных сооружений производительностью 50000 куб. м/сутки
2018 - 2025
300000,00
Диспетчеризация и автоматизация
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов водоотведения
2018 - 2025
120000,00
ИТОГО за 2018 - 2025 гг.
494080,00
ВСЕГО за 2015 - 2025 гг.
506736,00

1) Замена системы аэрации и насосного оборудования на очистных сооружениях города.
Затраты на выполнение мероприятия составят 12880,00 тыс. руб.
Для биологической очистки сточных вод на городских очистных сооружениях имеются три аэротенка, которые находятся в работе с 1972 года. Ввиду износа системы аэрации - воздушных стояков и гребенок из стальных труб, по которым через специальные отверстия от компрессоров насосно-воздуходувной станции для размножения и активности активного ила подается воздух, для улучшения качества биологической очистки, большего насыщения кислородом микроорганизмов, влияющих на биологическую очистку, необходимо выполнить реконструкцию аэротенок.
Перечень работ: установка новой системы аэрации из полиуретановых труб с волокнистыми фильтрами, имеющими большой срок эксплуатации и требующими меньшее количество энергозатрат.
2) Реконструкция сооружений биологической очистки.
Затраты на выполнение мероприятия составят 1007,00 тыс. руб.
Для выполнения работ по реконструкции сооружений необходимо выполнение работ по замене трубной части на аэротенках, в затраты включена стоимость проектных работ (разработка проекта).
3) Ремонт зданий и сооружений на очистных сооружениях города.
Затраты на выполнение мероприятия составят 321,00 тыс. руб.
Предусматриваются восстановительные (бетонные) работы в грабельном отделении ГНС и ремонтные работы на вторичных отстойниках очистных сооружений города для надежности работы сооружения механической очистки и улучшения условий труда обслуживающего персонала станции.
4) Замена технологического оборудования на очистных сооружениях пос. Никитинский.
Затраты на выполнение данного мероприятия составят 397,00 тыс. руб.
Для улучшения качества биологической очистки сточных вод и обеспечения бесперебойной подачи воздуха в сооружения КУ-200 пос.Никитинский предусмотрена замена технологического оборудования: воздуходувка "АФ 533/51-11кВт" с электродвигателем (1 ед.) и насос ЭЦВ 8-25-150 (1 ед.).
5) Автоматизация технологических процессов водоотведения на очистных сооружениях города.
Затраты на выполнение данного мероприятия составят 880,00 тыс. руб.
Автоматизация технологических процессов водоотведения на очистных сооружениях города включает установку прибора для учета поступления объема хозяйственно-бытовых стоков, расходомера-счетчика безнапорных притоков "Стрим" и преобразователя частоты 200 кВт.
6) Автоматизация КНС.
Затраты на выполнение данного мероприятия составят 1861,00 тыс. руб.
Автоматизация КНС № 1, КНС № 4 шахты им. 7 Ноября, КНС шахты им. С.М.Кирова направлена на повышение надежности работы системы водоотведения и увеличение ресурса оборудования за счет оптимального его использования.
7) Замена напорного коллектора № 5.
Затраты на выполнение данного мероприятия составят 16000,00 тыс. руб.
Для уменьшения количества порывов на напорном коллекторе, улучшения экологической обстановки, ликвидации подтоплений близлежащих районов запланирована замена сетей на напорном коллекторе № 5 протяженностью 3,54 км.
8) Замена напорного коллектора КНС № 3.
Замена ветхих сетей на напорном коллекторе КНС № 3 шахты "Комсомолец" протяженностью 300 м. Сумма затрат на выполнение мероприятия составит 505,53 тыс. руб.
9) Замена электрооборудования КНС № 5 и ЯНС.
Затраты на выполнение мероприятия составят 114,00 тыс. руб.
Для бесперебойной работы КНС № 5 шахты им. 7 Ноября и КНС шахты им. Рубана (ЯНС) предусмотрена замена электрооборудования.
10) Ремонт сооружений механической очистки сточных вод.
Затраты на выполнение мероприятия составят 1380,47 тыс. руб.
Восстановление технологического процесса работы радиального отстойника № 2 на ОСГ (очистных сооружениях города) предусматривает повышение надежности работы сооружения механической очистки сточных вод и улучшение технологического процесса повторного осветления очищаемой воды и осаждение активного ила.
11) Замена напорного коллектора КНС шахты "Комсомолец".
Затраты на выполнение мероприятия составят 4416,00 тыс. руб.
Для уменьшения количества порывов на напорном коллекторе, улучшения экологической обстановки, ликвидации подтоплений близлежащих районов, прилегающих к ул.Центральная, запланирована замена сетей на напорном коллекторе от КНС шахты "Комсомолец" по ул.Центральная протяженностью 1200 м (в две нитки).
12) Замена напорного коллектора КНС № 2 квартала "Профсоюзный".
Затраты на выполнение данного мероприятия составят 1474,00 тыс. руб.
Для уменьшения количества порывов на напорном коллекторе КНС № 2 квартала "Профсоюзный", улучшения экологической обстановки, ликвидации подтоплений застраиваемого района улиц Топкинская и Кузбасская запланирована замена сетей напорного коллектора в две нитки от КНС № 2 до врезки в коллектор "Химпрома" протяженностью 400 м.
13) Ремонт сооружения биологической очистки.
Затраты на выполнение данного мероприятия составят 300,00 тыс. руб.
В связи с длительным сроком эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, более 40 лет, и для эффективной работы существующих 3 коридорных аэротенков на городских очистных сооружениях запланированы восстановительные работы.
14) Замена установки КУ-200 на очистных сооружениях пос. Никитинский.
Для улучшения технологического процесса очистки сточных вод, улучшения экологической обстановки рек (Иня, Камышанка) запланирована установка компактных установок заводского изготовления КУ-200 в количестве 2 ед. на очистных сооружениях пос.Никитинский, построенных более 35 лет назад и имеющих 100-процентный износ.
15) Модернизация очистных сооружений города.
Затраты на выполнение мероприятия составят 12700,00 тыс. руб.
Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений города, включающая установку оборудования нового поколения: автоматизированную решетку-дробилку со шнеком, установку двух частотных преобразователей на главной насосной станции и усовершенствование технологического процесса вторичного радиального отстойника.
16) Закрытие нерентабельной котельной на очистных сооружениях города с установкой новой автономной блочно-модульной котельной типа "Терморобот".
Сумма затрат на выполнение данного мероприятия составит 2500,00 тыс. руб.
17) Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов водоотведения.
Целью разработки автоматизированного комплекса мониторинга состояния исполнительных агрегатов и механизмов очистных сооружений города и цеха ТСВ является:
повышение надежности работы системы водоотведения;
увеличение ресурса технологического оборудования за счет оптимального его использования;
повышение оперативности сбора всех технологических параметров объекта;
повышение оперативности и адекватности реагирования персонала обслуживания объекта на нештатные и аварийные ситуации;
повышение оперативности передачи информации на диспетчерский пульт управления канализационной сети;
адекватный анализ эффективности работы насосных станций в условиях изменяющихся сезонных нагрузок в течение года;
улучшение условий труда обслуживающего персонала станции.
Автоматизированный комплекс мониторинга предназначен для:
оперативного контроля диспетчером станции работоспособности оборудования с анализом возникновения нештатных и аварийных ситуаций;
оперативного контроля текущего положения запорных и регулирующих механизмов согласно алгоритмам работы насосной станции для предотвращения ошибочных действий персонала;
оперативного контроля действующих значений параметров гидравлических режимов магистрали;
предоставления дежурному и инженерно-техническому персоналу текущей и статистической информации о состоянии технологического оборудования и технологических параметрах в виде:
отображаемой технологической схемы объекта с исполнительными механизмами и динамических индикаторов изменения их состояния;
полей (или графических динамически активизирующихся, в зависимости от происходящих событий, окон) сообщений диагностической и аварийной сигнализации;
журнала аварийных или иных сообщений системы;
автоматически генерируемых отчетов о событиях, произошедших в системе;
графиков, отражающих изменение технологических параметров.
Эффект от внедрения: снижение энергопотребления предприятия в целом; снижение аварийности; снижение затрат на химические реагенты; улучшение условий труда обслуживающего персонала; повышение надежности работы системы водоотведения.
Затраты на выполнение мероприятия составят 120000,00 тыс. руб.
18) Строительство новых очистных сооружений.
Классическая схема очистки сточных вод, принятая в 1970 году, не соответствует современным требованиям по качеству очистки, поэтому необходимо заменить очистные сооружения и оборудование новыми прогрессивными, качественными и эффективными.
Горизонтальные песколовки задерживают только крупный песок (фракции более 0,2). При замене их на более усовершенствованные решетки количество задерживаемых отбросов вырастет. Это позволит вдвое снизить содержание песка с 13 - 15% до 7 - 8%.
На первичном отстойнике необходимо заменить насосы на винтовые марки "Seepex" производительностью 130 куб. м/час и оснастить их частотным электроприводом. За счет регулируемой производительности влажность и объем осадка сократятся в 1,5 раза.
Необходимо заменить аэрационные системы на мелкопузырьковые трубчатые аэраторы. Это позволит увеличить концентрацию растворенного кислорода в аэротенках и повысить эффективность работы сооружений биологической очистки.
В цехе механического обезвоживания осадка вакуум - фильтры необходимо заменить центрифугами для обеспечения обезвоживания всего объема осадка.
Интенсификация сооружений биологической очистки позволит повысить эффективность очистки сточных вод и снизить в целом сбросы загрязняющих веществ в реку Иня.
Затраты на выполнение мероприятия составят 300000 тыс. рублей.
Перечень целевых индикаторов Программы на период до 2025 года приведен в таблице № 21.

Таблица № 21

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Исходные показатели 2014 года
Значение целевого индикатора Программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 - 2025 годы
1.
Оптимизация и развитие системы водоотведения городского округа
2015 - 2025 годы
Уровень износа сетей водоотведения и канализационных станций
%
80,5
80,0
80,0
80,0
80,0
Увеличение протяженности сетей водоотведения (нарастающим итогом)
км
144,7
145,7
145,7
145,7
150,0

5.4. Электроснабжение

Перечень программных мероприятий по оптимизации и развитию системы электроснабжения городского округа на период до 2025 года приведен в таблице № 22.

Таблица № 22

№ п/п
Наименование объекта
Наименование мероприятия
Планируемые действия
Год
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
2015 год
1.
Система диспетчерского технологического управления
Техническое перевооружение
Проектирование и монтаж АСДТУ на РП-43, 44; 45
2015
2900
2.
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах с проводом "А"
Строительство ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП от ТП № 614, 545, 548, 546, 550, 552, 501, 510, 496, 245, 263, 264, 433, 441
2015
17360
3.
ТП 451, 454, 560
Строительство ТП-6/0,4 кВ - 3 ед.
2015
6616
ИТОГО за 2015 год

26876
2016 год
1.
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах с проводом "А"
Техническое пере вооружение
Строительство ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП от ТП № 547, 310, 311, 427, 430, 579, 582, 581, 605, 606, 607, 608
2016
16120
2.
Трансформаторные подстанции
Строительство ТП-6/0,4 - 2 ед.
2016
4500
3.
РП-6 кВ № 9

Замена масляных выключателей на вакуумные - 10 ед.
2016
2500
ИТОГО за 2016 год

23120
2017 год
1.
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах с проводом "А"
Техническое пере- вооружение
Строительство ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП от ТП № 268, 256, 278, 235, 538, 564, 457, 520, 560, 571, 528, 529, 530
2017
16400
2.
ЦРП-6 кВ в Лесном городке
Строительство РП-6 кВ ЦРП-ЛГ
2017
17400
3.
Кабельные линии 6 кВ
Замена кабельных линий 6 кВ/0,4 кВ, отработавших нормативный срок - 10 км
2017
12870
ИТОГО за 2017 год

46670

2018 год
1.
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах с проводом "А"

Строительство ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП от ТП № 420, 453, 451, 469, 455, 472, 422, 521, 523, 526, 524, 525, 527
2018
17200
2.
РП-33, 35, 36

Замена масляных выключателей на вакуумные
2018
4680
ИТОГО за 2018 год

21880
2019 - 2025 годы
1.
ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах с проводом "А"

Строительство ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП
2019 - 2025
122220
2.
Кабельные линии 6/0,4 кВ

Замена кабельных линий 6/0,4 кВ
2019 - 2025
57930
3
Трансформаторные подстанции

Строительство ТП с реконструкцией электрических сетей от них
2019 - 2025
24724
ИТОГО за 2019 - 2025 годы

204874
ВСЕГО за 2015 - 2025 годы

323420

1) Проектирование и монтаж автоматизированной системы диспетчерского управления электрическими сетями позволят:
в режиме реального времени следить и управлять работой оборудования;
в случае отклонения от нормального режима работы (отключения, аварии и т.д.) и для сокращения времени простоя оборудования оперативно принимать решения;
повысить надежность электроснабжения;
уменьшить недопоставку электрической энергии потребителям.
Затраты на создание АСДУ в 2015 г. составят 2900 тыс. рублей, включая стоимость оборудования и монтаж.
2) Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП на железобетонных опорах взамен ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах позволит:
значительно улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей;
сократить технологические потери электрической энергии при транспортировке;
сократить коммерческие потери (хищение);
повысить безопасность эксплуатации ВЛ и снизить аварийность на линиях (отсутствие набросов, порывов провода);
сократить затраты на техническое обслуживание ВЛ;
оптимизировать схему электроснабжения потребителей при реконструкции ВЛ.
Затраты на выполнение мероприятия в период с 2015 года до 2025 год составят 269820 тыс. рублей.
3) Строительство ТП с реконструкцией электрических сетей от них позволит:
заменить изношенное оборудование;
сократить потери электрической энергии при транспортировке в результате применения современных трансформаторов типа ТМГСУ;
оптимизировать схему работы электрической сети за счет сокращения количества ТП при реконструкции.
Затраты на выполнение мероприятия в период с 2015 года до 2025 года составят 93883 тыс. рублей.
4) Замена масляных выключателей на вакуумные позволит:
сократить затраты на обслуживание старых выключателей;
повысить надежность электроснабжения потребителей.
Затраты на выполнение мероприятия в период с 2015 года до 2025 года составят 21324 тыс. рублей.
5) Замена кабельных ЛЭП-6 и 0,4 кВ позволит:
сократить затраты на техническое обслуживание линий электропередач;
повысить надежность электроснабжения потребителей.
Затраты на выполнение мероприятия в период с 2015 года до 2025 года составят 90348 тыс. рублей.
6) Замена ЦРП-6 кВ в Лесном городке позволит:
сократить затраты на техническое обслуживание ЦРП;
повысить надежность электроснабжения потребителей.
Затраты на выполнение мероприятия в период с 2020 года до 2021 года составят 17400 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов Программы на период до 2025 года приведен в таблице № 23.

Таблица № 23

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Исходные показатели 2014 года
Значение целевого индикатора Программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 - 2025 годы
1.
Оптимизация и развитие системы электроснабжения городского округа
2015 - 2025 годы
Технологические потери электрической энергии в процессе транспортировки
%
9,9
9,8
9,7
9,7
8,2

5.5. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО

Перечень программных мероприятий по оптимизации и развитию системы утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО городского округа на период до 2025 года приведен в таблице № 24.

Таблица № 24

№ п/п
Наименование объекта
Наименование мероприятия
Планируемые действия
Год
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
2015 год
1.
Свалочный полигон твердых бытовых отходов, расположенный в районе Северной промзоны
Сооружение весовой
Выполнение земляных, строительных работ
Разработка грунта, монтаж опорных стоек, сооружение отдельных элементов зданий, кровельного покрытия, устройство мелких покрытий из оцинкованной стали
2015
500,0
Итого

500,0
2.
Свалочный полигон твердых бытовых отходов, расположенный в районе Северной промзоны
Разработка проекта санитарно-защитной зоны, его согласование с соответствующими службами
Проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО и проведение оценки риска для здоровья населения в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КО", имеющим аккредитацию на проведение данного вида работ. Получение санитарно-эпидемиологического заключения
Расчет уровня химического воздействия
2015
45,08
Расчет уровня физических воздействий (определение шумовой нагрузки)
2015
45,09
Получение данных ФГБУ "Кемеровский ЦГМС" по фоновому загрязнению
2015
25,83
Оценка риска для здоровья населения
2015
372,0
Итого

488,0
ИТОГО за 2015 год
488,0
2016 год
3.
Свалочный полигон твердых бытовых отходов, расположенный в районе Северной промзоны
Устройство водопровода на свалочный полигон, согласование проекта с соответствующими службами
Земляные работы
Разработка грунта, засыпка траншей, перемещение грунта, планировка площадей
2016
116,2
Монтажные работы, металломонтажные, общестроительные работы
Укладка стальных труб, установка круглых колодцев, установка чугунных люков и другие работы, а также приобретение необходимых материалов
2016
1519,4
Согласование проекта с ООО "Водоканал"

2016
140,0
Итого

1775,6
ИТОГО за 2016 год

1775,6
2017 год
4.
Свалочный полигон твердых бытовых отходов, расположенный в районе Северной промзоны
Обеспечение освещения полигона
Общестроительные работы
Приобретение и установка железобетонных столбов
2017
480,0
Монтажные работы. Согласование со службами ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть"
Монтаж электрического кабеля
2017
430,0
Итого

910,0
ИТОГО за 2017 год

910,0
2018 год
5.
Свалочный полигон твердых бытовых отходов, расположенный в районе Северной промзоны
Строительство стоянки для транспорта и зоны технического обслуживания и текущего ремонта (далее - ТО и ТР)
Земляные, монтажные, сварочные, строительные работы
Разработка грунта для столбов, монтаж опорных стоек, устройство фундаментных железобетонных плит
2018
580,0
Кладка стен из легкобетонных камней, монтаж кровли
2018
420,0
Итого

1000,0
ИТОГО за 2018 год

1000,0
2019 - 2025 годы
6.
Свалочный полигон твердых бытовых отходов, расположенный в районе Северной промзоны
Развитие рынка вторичных материальных ресурсов
Обеспечение раздельного сбора отходов
Установка специальных металлических сетчатых контейнеров для полиэтиленовых отходов
2019 - 2020
1200,0
Сооружение цеха по сортировке отходов, обеспечение информационного обучения населения в области обращения с отходами, экологической грамотности населения
Выполнение комплекса работ по строительству сортировочного цеха, выполнение мероприятий по обеспечению экологической грамотности населения
2021 - 2025
6800,0
ВСЕГО за 2019 - 2025 годы

8000,0
ВСЕГО за 2015 - 2025 годы

12173,6

1) Сооружение весовой.
В настоящее время на свалочном полигоне ТБО объем поступающих отходов определяется по количеству рейсов мусоровозов и объему их кузовов.
Сооружение весовой необходимо для осуществления контроля за поступающими объемами ТБО.
Весы будут установлены в хозяйственной зоне свалочного полигона (при въезде).
Затраты составят 500,0 тыс. руб.
Срок окупаемости - 2 года.
2) Разработка проекта санитарно-защитной зоны, его согласование с соответствующими службами.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) представляет собой специальную территорию с особым режимом использования, выделенную между свалочным полигоном и близлежащими жилыми и общественными зданиями, создающуюся с целью защиты населения от влияния вредных производственных факторов: шума, пыли, газообразных и других вредных выбросов от деятельности свалочного полигона.
Разработка проекта необходима для определения размера санитарно-защитной зоны города, а также определяет необходимые мероприятия по охране атмосферного воздуха, озеленению и благоустройству территории, обеспечению уменьшения воздействия объекта на близко расположенные хозяйственные застройки.
Проект разрабатывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Проект СЗЗ должен получить согласование в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КО".
Затраты составят 488 тыс. руб.
Проект позволит получить лимиты на размещение ТБО и производить плату за загрязнение окружающей среды в однократном размере.
3) Устройство водопровода на свалочный полигон.
Для обеспечения пожарной безопасности территории свалки необходимо выполнить работы по устройству водопровода протяженностью 420 метров с диаметром трубы 80 мм от участка ООО "Автодор" до территории свалочного полигона. Водопровод позволит создать на свалочном полигоне оросительную систему для орошения, тушения, полива возможных очагов возгорания мусора.
Затраты составят 1775,6 тыс. руб.
Стоимость оказания услуг снизится на 4,1%, срок окупаемости - 4 года.
4) Обеспечение освещения полигона.
На сегодняшний день освещение свалочного полигона отсутствует. В темное время суток (особенно в зимний период) затруднен процесс функционирования полигона: разравнивание мусора бульдозером, выгрузка мусора спецтехникой, возможен проезд стороннего транспорта организаций, не имеющих договоров. Наличие освещения территории свалочного полигона позволит улучшить результаты его работы.
Затраты составят 910 тыс. руб.
Срок окупаемости - 3 года.
5) Строительство стоянки для транспорта и зоны ТО и ТР.
Для повышения коэффициента использования техники и коэффициента технической готовности необходимо стоянку для транспорта и зону проведения работ по ТО и ТР разместить на хозяйственной зоне полигона - рядом с административно-хозяйственным зданием. Строительство гаража-стоянки снизит расходы транспорта на ГСМ, увеличит производительность выполнения работ.
Затраты составят 1000,0 тыс. руб.
Срок окупаемости - 2,5 года.
6) Развитие рынка вторичных материальных ресурсов путем обеспечения раздельного сбора отходов с целью их повторного использования, а также сооружение цеха по сортировке отходов позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды, снизить техногенную нагрузку на природную атмосферу, вовлечь в хозяйственный оборот отходы.
Затраты составят 8000 млн. руб.
Срок окупаемости - 6 лет.
Перечень целевых индикаторов Программы на период до 2025 года приведен в таблице № 25.

Таблица № 25

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Исходные показатели 2014 года
Значение целевого индикатора Программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 - 2025 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Оптимизация и развитие системы утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО городского округа
2015 - 2025 годы
Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг
Час/день
10
10,5
10,8
11
12
Коэффициент защищенности объектов от пожаров
Час/день
9,8
10
10,2
10,6
11,8
Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО
Час.
220
200
100
80
50
Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров
Ед.
0,067
0,057
0,025
0,015
0,009
Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам
кв. м
180
180
160
150
100
Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО
кв. м
3500
3500
4000
5500
6500
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
%
90
92
94
95
99
Количество проб атмосферного воздуха, соответствующего предельно допустимым концентрациям
Ед.
3
3
4
4
4
Удельное потребление
куб. м/чел.
2,31
2,35
2,4
2,5
2,6
Объем утилизированных (захороненных) ТБО от населения
тыс. куб. м
117600
11790
118500
119000
120800
Расход электроэнергии на утилизацию (захоронение) 1 куб. м ТБО
кВт*час/куб. м
0,075
0,072
0,07
0,068
0,065

6. Фактические и плановые расходы на финансирование
инвестиционных проектов

Общий объем плановых расходов за период с 2015 г. по 2025 г. на финансирование инвестиционных проектов ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ГАУЗ КО ОКЦОЗШ, ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть", ОАО "СКЭК", ООО "Спецавтохозяйство" составляет 2670,124 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников:
плата за технологическое подключение (технологическое присоединение);
тарифы на услуги;
амортизационные отчисления.
Разработка и утверждение инвестиционных программ осуществляется на основании утвержденных схем развития теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В настоящее время на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа разработана и утверждена постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.10.2013 № 1629 схема теплоснабжения. В январе 2015 года схема теплоснабжения была актуализирована (постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 19.01.2015 № 25).

6.1. Теплоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 1355,962 млн. руб.
Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников:
плата за технологическое подключение (технологическое присоединение);
тарифы на тепловую энергию или горячее водоснабжение.
Источники инвестиций приведены в таблице № 26.

Таблица № 26

№ п/п
Источник финансирования
Плановые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Плановые среднегодовые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Фактические расходы за 2014 год, млн. руб.
1.
Собственные средства ООО "Водоканал"
1356,962
123,36
22,539
1.1.
Плата за технологическое подключение (технологическое присоединение)
0,000
0,000
0,000
1.2.
Тариф на тепловую энергию
1356,962
123,36
22,539

6.2. Водоснабжение и водоотведение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 975,568 млн. руб.
Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников:
плата за технологическое подключение (технологическое присоединение);
тарифы на водоснабжение;
прочие источники.
Источники инвестиций приведены в таблице № 27.

Таблица № 27

№ п/п
Источник финансирования
Плановые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Плановые среднегодовые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Фактические расходы за 2014 год, млн. руб.
1.
Собственные средства ООО "Водоканал"
902,234
82,02
0
1.1.
Плата за технологическое подключение (технологическое присоединение)
0,000
0,000
0,000
1.2.
Тариф на тепловую энергию
902,234
82,02
0
2.
Прочие источники
78,00
7,09
0

6.3. Электроснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 326,420 млн. руб.
Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: плата за технологическое подключение (технологическое присоединение);
тарифы на электрическую энергию;
амортизационные отчисления.
Источники инвестиций приведены в таблице № 28.

Таблица № 28

№ п/п
Источник финансирования
Плановые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Плановые среднегодовые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Фактические расходы за 2014 год, млн. руб.
1.
Собственные средства ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть"
326,420
29,675
61,054
1.1.
Плата за технологическое подключение (технологическое присоединение)
0,000
0,000
0,000
1.2.
Тариф на электрическую энергию
301,870
27,44
56,804
1.3.
Амортизационные отчисления
24,55
2,23
4,25

6.4. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 12,173 млн. руб.
Финансирование предполагается осуществлять за счет собственных средств предприятия.
Источники инвестиций приведены в таблице № 29.

Таблица № 29

№ п/п
Источник финансирования
Плановые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Плановые среднегодовые расходы на период 2015 - 2025 годов, млн. руб.
Фактические расходы за 2014 год, млн. руб.
1.
Собственные средства ООО "Спецавтохозяйство"
12,173
1,107
0

7. Обосновывающие материалы

7.1. Обоснование прогнозируемого спроса
на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом ресурсопотреблении, рассчитанном с учетом планируемого до 2025 года увеличения емкости жилищного фонда Ленинск-Кузнецкого городского округа и уровня жилищной обеспеченности на человека.
Сведения о существующем ресурсопотреблении представлены соответствующими организациями - исполнителями Программы.
Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2025 года принят на основании генерального плана города Ленинска-Кузнецкого, утвержденного решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 27.
Показатели удельного расхода энергетических ресурсов рассчитаны и представлены в муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого городского округа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 13.11.2014 № 1952 (далее - Программа энергосбережения).

7.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих
в план застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и разделены на три группы:
перспективная обеспеченность и потребности застройки;
надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО;
качество коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.

7.2.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа
Перспективная обеспеченность застройки и потребности населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, установлена в объеме 100 процентов на основе двух индикаторов:
текущая потребность населения в коммунальных ресурсах и услугах;
покрытие населения коммунальными ресурсами и услугами.
В Программе использован следующий подход:
каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2025 года) должен быть своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и услуг (текущая потребность населения в коммунальных ресурсах и услугах);
количество существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), должно сокращаться с заданным темпом (покрытие населения коммунальными ресурсами и услугами).
Программа направлена на обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы и услуги для новых объектов капитального строительства (увеличение емкости жилищного фонда до 2875 тыс. кв. м общей площади до 2025 года с учетом планов сноса) при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры.

7.2.2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО
Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, установлены по итогам анализа и оценки каждой из существующих систем (объектов), с учетом предъявляемых к ним нормативных требований, установленных законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами.

7.2.3. Показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО
Целевые показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

7.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей
системы коммунальной инфраструктуры

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 3 Программы.

7.4. Оценка реализации мероприятий в области
энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору
и учету информации об использовании энергетических
ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Ленинск-Кузнецком городском округе реализуется Программа энергосбережения, направленная на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержку и стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Результаты оценки эффективности реализации мероприятий оцениваются ежеквартально и предоставляются в Кузбасский Центр Энергосбережения. Мероприятия Программы энергосбережения, а также достигнутые и ожидаемые результаты ее реализации учтены в ходе разработки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2015 - 2025 годы (раздел 5 Программы).

7.5. Обоснование целевых показателей развития
соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлено в подразделе 7.2 Программы.

7.6. Основания для разработки инвестиционных проектов

Основаниями для разработки инвестиционных проектов являются:
схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденная постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.10.2013 № 1629;
генеральный план города Ленинска-Кузнецкого, утвержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 27;
муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 13.11.2014 № 1952;
инвестиционная программа исполнителя Программы (ООО "Водоканал").

7.7. Предложения по организации реализации
инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций - исполнителей Программы, в том числе посредством:
привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов;
обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками;
обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;
согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования федерального и муниципального уровня, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;
контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

7.8. Обоснование использования в качестве источников
финансирования инвестиционных проектов тарифов,
платы за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к системам
коммунальной инфраструктуры

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

7.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан
за коммунальные услуги на соответствие
критериям доступности

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.
Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса (в расчете на одного человека) на проект тарифа на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России).
Информация о тарифах на коммунальные услуги и утилизацию ТБО для населения Ленинск-Кузнецкого городского округа представлена в таблице № 30.

Таблица № 30

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Тариф на коммунальные услуги, по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Тепловая энергия
руб./Гкал
1597,7
1695,15
1762,96
1833,47
1906,81
1983,09
2062,41
2124,28
2188,01
2253,65
2321,26
2390,90
2
Холодное водоснабжение
руб./куб. м
20,5
21,56
22,42
23,31
24,25
25,22
26,23
27,02
27,83
28,66
29,52
30,41
3
Водоотведение
руб./куб. м
15,69
16,51
17,17
17,86
18,57
19,31
20,09
20,69
21,31
21,95
22,61
23,29
4
Горячее водоснабжение
руб./куб. м
127,03
134,77
140,16
145,77
151,6
157,66
163,97
168,89
173,95
179,17
184,55
190,08
5
Утилизация ТБО
руб./куб. м
32,12
32,72
33,27
34,97
36,74
38,62
40,59
42,62
44,7
46,81
48,91
51,01
6
Электроснабжение
руб./кВт ч
1,92
2,05
2,21
2,39
2,58
2,78
3,0
3,19
3,39
3,61
3,84
4,09

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.
Критерий экономической доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающий доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, - доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.04.2014 № 166 "Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включен критерий доступности "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" - не более 22%.
Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой денежный доход в размере 21527 рублей по Ленинск-Кузнецкому городскому округу.
Динамика платежей населения за коммунальные услуги Ленинск-Кузнецкого городского округа представлена в таблице № 31.

Таблица № 31

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Норматив потребления электрической энергии (в расчете на 1 человека)
кВт ч/мес.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.
Тариф на электрическую энергию
руб./кВт ч
1,92
2,05
2,21
2,39
2,58
2,78
3,0
3,19
3,39
3,61
3,84
4,09
1.2.
Среднемесячный платеж населения за потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека)
руб./мес.
192
205
221
239
258
278
300
319
339
361
384
409
2.
Норматив потребления холодной воды (в расчете на 1 человека)
куб. м/мес.
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
5,01
2.1.
Тариф на холодное водоснабжение
руб./куб. м
20,5
21,56
22,42
23,31
24,25
25,22
26,23
27,02
27,83
28,66
29,52
30,41
2.2.
Среднемесячный платеж населения за потребление холодной воды (в расчете на 1 человека)
руб./мес.
102,71
108,02
112,32
116,78
121,49
126,35
131,41
135,37
139,43
143,59
147,9
152,35
3.
Норматив потребления горячей воды (в расчете на 1 человека)
куб. м/мес.
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3.1.
Тариф на горячее водоснабжение
руб./куб. м
127,03
134,77
140,16
145,77
151,6
157,66
163,97
168,89
173,95
179,17
184,55
190,08
3.2.
Среднемесячный платеж населения за потребление горячей воды (в расчете на 1 человека)
руб./мес.
428,09
454,17
472,34
491,24
510,88
531,32
552,57
569,15
586,22
603,81
621,93
640,58
4.
Норматив объема услуг водоотведения (в расчете на 1 человека)
куб. м/мес.
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
8,38
4.1.
Тариф на водоотведение
руб./куб. м
15,69
16,51
17,17
17,86
18,57
19,31
20,09
20,69
21,31
21,95
22,61
23,29
4.2.
Среднемесячный платеж населения за водоотведение (в расчете на 1 человека)
руб./мес.
131,48
138,35
143,89
149,64
155,63
161,85
168,33
173,38
178,58
183,94
189,46
195,14
5.
Среднее потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека)
Гкал/мес.
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
0,399
5.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1597,7
1695,15
1762,96
1833,47
1906,81
1983,09
2062,41
2124,28
2188,01
2253,65
2321,26
2390,9
5.2.
Среднемесячный платеж населения за потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека)
руб./мес.
637,48
676,36
703,42
731,56
760,82
791,25
822,9
847,59
873,02
899,21
926,18
953,69
6.
Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека)
руб./мес.
1190,7
1262,5
1320,79
1382,75
1447,54
1515,12
1586,61
1644,22
1703,98
1766,9
1832,08
1900,55
7.
Среднедушевой денежный доход
руб./мес.
21527
22603,35
23733,52
24920,19
26166,2
27474,51
28848,24
30290,65
31805,18
33395,44
35065,21
36818,48
8.
Доля платежей населения за коммунальные услуги
%
5,53
5,59
5,57
5,55
5,53
5,51
5,5
5,43
5,36
5,29
5,22
5,16

На основе представленного расчета можно сделать вывод о том, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает средние значения критериев доступности, установленные приказом Минрегиона Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

7.10. Расходы бюджетов всех уровней на оказание мер
социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным
категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

В Ленинск-Кузнецком городском округе на обеспечение мер социальной поддержки в 2014 году было выделено 507 млн. рублей, из них 70% приходится на меры соцподдержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги, право на которые имеют почти 24 тыс. человек, что составляет 24% в общей численности населения.
В 2014 году на предоставление компенсационных выплат на оплату за жилищно-коммунальные услуги выделено 204 млн. рублей.
Субсидии на оплату жилого помещения в 2014 году получила 4091 семья.
На выплату жилищных субсидий в 2014 году направлено 66,721 млн. рублей, средний размер предоставленной субсидии составил в прошлом году 1750 рублей.
Информация об объеме предоставленных субсидий по годам представлена в таблице № 32.

Таблица № 32

Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
Количество семей, которым предоставлена субсидия
4446
3894
4091
Суммы предоставленных субсидий, млн. рублей
57,77
56,63
66,72
Средний размер предоставленных субсидий, руб.
1361
1510
1750.4

Информация о количестве получателей субсидий предоставлена на диаграмме



В 2014 году выросла численность пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, в связи с увеличением размера прожиточного минимума для пенсионеров с 5642 рублей до 6096 рублей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 "Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:
уровень благоустройства жилищного фонда;
коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;
коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;
коэффициент покупательской способности граждан.
Критерии достаточности и качества предоставления услуг оцениваются на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
Информация об обеспеченности жилищного фонда видами благоустройства представлена в таблице № 33.

Таблица № 33

Обеспеченность жилищного фонда видами услуг
2012
2013
2014
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
%
Общая площадь жилых помещений (тыс. кв. м), в т.ч. с:
2401,5
100
2423,7
100
2443,1
100
водопроводом
1976,7
82,3
1990,1
82,1
2013,4
82,4
отоплением
1664,9
69,3
1678,3
69,2
1698,9
69,5
горячим водоснабжением
1257,9
52,4
1271,3
52,4
1291,8
52,9
водоотведением
1718,5
71,6
1731,4
71,4
1751,9
71,7

Приведенные данные статистики по трем годам свидетельствуют об общем росте уровня оборудования жилищного фонда видами инженерного благоустройства, что вызвано, главным образом, вводом вновь построенных жилых домов со 100-процентным оборудованием видами благоустройства.

Заместитель главы города по
жилищно-коммунальному хозяйству
С.Д.КНУТАРЕВ


------------------------------------------------------------------